现代企业内部审计精要
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1.3折
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68
九五品
仅1件
作者尹维劼 主编
出版社中信出版社
ISBN9787508605883
出版时间2006-02
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数494页
字数99999千字
定价68元
上书时间2024-05-26
商品详情
- 品相描述:九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:现代企业内部审计精要
定价:68.00元
作者:尹维劼 主编
出版社:中信出版社
出版日期:2006-02-01
ISBN:9787508605883
字数:657000
页码:494
版次:1
装帧:平装
开本:16开
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内容提要
目录
序篇 内审基础 章 职能定位 第二章 机构设置 第三章 职业要求 第四章 规范管理第二篇 审计程序 章 工作规划与项目准备 第二章 项目实施 第三章 项目终结 第四章 项目追踪和成果利用第三篇 实用文书 章 工作计划文书 第二章 项目准备文书 第三章 项目实施文书 第四章 项目终结文书 第五章 项目追踪文书 第六章 管理文书第四篇 技术方法 章 审查书面资料的方法 第二章 客观实物证实方法 第三章 审计调查方法 第四章 审计抽样方法 第五章 分析性复核方法 第六章 内部控制符合性测试 第七章 计算机辅助审计第五篇 实战技巧 章 查账技巧 第二章 监盘技巧 第三章 询证技巧 第四章 审计资源利用技巧 第五章 审计重点确定技巧第六篇 实务指导 章 财务审计实务指南 第二章 改制审计实务指南 第三章 舞弊审计实务指南 第四章 经济效益审计实务指南 第五章 投资项目审计实务指南 第六章 物资采购比价审计实务指南 第七章 经济责任审计实务指南 第八章 职能管理审计实务指南 第九章 合同审计实务指南 第十章 风险审计实务指南 第十一章 审计调查实务指南第七篇 经典案例第八篇 内审展望
作者介绍
序言
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