• 现代企业内部审计精要
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现代企业内部审计精要

8.61 1.0折 88 九五品

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作者尹维劼 主编

出版社中信出版社

ISBN9787508627380

出版时间2011-05

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数482页

字数99999千字

定价88元

上书时间2024-05-24

栾奕崇光

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品相描述:九五品
商品描述
基本信息
书名:现代企业内部审计精要
定价:88.00元
作者:尹维劼 主编
出版社:中信出版社
出版日期:2011-05-01
ISBN:9787508627380
字数:600000
页码:482
版次:3
装帧:平装
开本:16开
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编辑推荐
操守现代企业内部审计之     双重职能:确认工作和咨询活动     核心目的:为组织增加价值并提高组织的运行效率
内容提要
《现代企业内部审计精要》是我多年来看到的实用价值、基层内部审计人员欢迎的培训教材和审计手册之一。本书从2006年出版以来已推出第三版,即可见其受欢迎程度。本书该版框架上将原第一篇和第八篇合并为“内部审计基础与展望”篇;按“风险导向”的思路对原书进行调整,如用风险导向确定计划、方案等;审计程序更加优化和规范,文书和技术技巧增添了新的内容;在审计实务和审计案例中增加了合规性审计、信息系统审计、内部控制评价和公司治理审计等;并采纳许多读者的意见,将风险审计更名为风险管理审计。
目录
篇 内部审计基础与展望 章 职能定位 节 基本概念 第二节 现代企业内部审计特点 第三节 现代企业内部审计职能 第二章 机构设置 节 公司治理与内部审计 第二节 内部审计机构设置 第三节 内部审计外包 第三章 职业要求 节 职业道德规范 第二节 职业技能与知识 第三节 人际关系 第四节 职业后续教育 第四章 规范管理 节 我国内部审计的行业管理 第二节 内部审计准则及其指南 第三节 部门管理 第四节 项目管理 第五节 质量控制 第五章 审计信息化 节 审计信息化的作用 第二节 审计信息化框架 第三节 审计信息化建设方案 第六章 内部审计展望 节 企业内部审计的产生以及领域拓展趋势比较 第二节 企业内部审计的国际比较 第三节 内部审计国际组织 第四节 我国企业内部审计的发展第二篇 审计程序 章 项目分类规程 节 立项评估 第二节 常规确认项目规程 第三节 简易确认项目规程 第四节 咨询项目规程 第二章 项目计划阶段规程 节 制订项目审计计划 第二节 制定项目实施方案 第三节 审前准备 第三章 项目实施阶段规程 节 进点会 第二节 相关业务内部控制有效性测试并修订项目审计方案 第三节 审计取证及形成原始审计工作底稿 第四节 编制汇总审计工作底稿 第四章 项目报告阶段规程 节 审计发现与期中报告 第二节 撰写审计报告 第三节 审计报告定稿 第四节 项目文件归档 第五章 项目追踪和成果利用 节 整改情况调查 第二节 后续审计 第三节 成果利用第三篇 实用文书 章 综合管理文书 节 审计规划书 第二节 年度审计计划 第三节 项目管理文书 第四节 派驻审计审理文书 第五节 审计送达文书 ……第四篇 技术方法第五篇 实战技巧第六篇 实务指南第七篇 经典案例
作者介绍
尹维劼,1967年出生于湖南靖州,1995年获北京经济学院审汁专业硕士高级圈际注册内部控制师、国际注册内部审汁师、中国注册会汁师、高级会汁师及北京市高级审汁师专家评委。现任北京汽车集团有限公司审汁室主任,曾被授予全国内部审计先进工作者、全圈机械行业内部审汁先进工作者、北京市内部审计先进工作者荣誉称号多年来受中国内部审汁协会、北京市内部审计协会、高等院校、大型企业集团、会汁师事务所和江苏省总会汁师协会等之邀,讲授内部审汁、内部控制及财务管理等课程。代表作:《创业丛书》(总主编)、《现代企业投资精要》(丛书总策划)、《现代家庭生活与理财》(丛书总策划)、《现代企业理财韬略》(主编)、《现代会计自学入门》(合著)、《行销谋略》(专著)、《投资实务》(主编)等。另发表的审汁论文有《试述企业集团实施以内部控制弹价为基础的风险导向审计之策略》、《中国内部审汁模式研究》、《内部审汁机构设置模式比较》、《试沦重点审汁区域法》等
序言

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