• 内部控制与审计
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内部控制与审计

9.27 2.0折 47 九五品

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作者秦荣生 编著

出版社中信出版社

ISBN9787508611662

出版时间2008-06

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数418页

字数99999千字

定价47元

上书时间2024-05-24

栾奕崇光

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品相描述:九五品
商品描述
基本信息
书名:内部控制与审计
定价:47.00元
作者:秦荣生 编著
出版社:中信出版社
出版日期:2008-06-01
ISBN:9787508611662
字数:389000
页码:418
版次:1
装帧:平装
开本:16开
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内容提要
内部控制是公司治理的重要组成部分和前提,先进的内部控制造就先进的企业,先进的企业必须要有先进的内部控制作保障。本书以美国COSO委员会004年颁布的《企业风险管理框架》为基础,较全面、系统地论述了以风险管理为导向的内部控制和风险导向审计,提出了以风险管理为出发点和落脚点的内部控制与审计体系。特点如下:1.前沿性。根据美国《萨班斯-奥克斯利法案》404条款的相关规定,详细介绍了企业应建立的内部控制体系,其中包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通以及监督5个部分的新内容。2.国际性。采用了与国际审计准则趋同的中国注册会计师执业准则,全面贯彻了风险导向审计的理论与方法,明确了审计工作应以评估风险作为新的起点和导向。3.实用性。在审计实务中全面运用了于2007年1月1日在上市公司、证券公司、基金公司和期货公司中实施的中国企业会计准则体系,与实际工作保持了高度一致。4.及时性。及时更新了内部控制、审计与新《公司法》、 《证券法》、《审计法》等相关的内容,与现行法规的要求相一致。本书适合企业总会计师、高级会计师、总审计师、高级审计师及其后备人员更新专业知识和提高业务素质之用,同时可作为高等院校会计、审计专业学生的学习参考书。
目录
章  内部控制概论第二章  内部控制的设计第三章  内部控制的评审第四章  审计概论第五章  销售与收款循环的内部控制与审计第六章  购货与付款循环的内部控制与审计第七章  生产与费用循环的内部控制与审计第八章  筹资与投资循环的内部控制与审计第九章  货币资金的内部控制与审计第十章  内部控制审核报告与审计报告第十一章  建设项目的内部控制与审计参考文献
作者介绍
秦荣生 教授、博士生导师,现任北京国家会计学院党委书记,长期从事审计和上市公司信息披露,曾长期担任中国证券发行审核委员会委员、上市公司重大资产重组审核委员会委员、中国注册会计师考试委员会委员、中国注册会计师独立审计准则委员会委员,兼任中国审计学会副会长,中国总会计师协会副会长,多所大学教授,中国人民大学兼职博士生导师。在《经济研究》、《审计研究》等刊物发表学术论文380多篇,出版著作36部,完成研究课题18项。
序言

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