• 企业内部控制治理效率研究
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企业内部控制治理效率研究

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作者林钟高

出版社中国财政经济出版社一

出版时间2018-12

版次1

装帧其他

上书时间2024-07-02

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 林钟高
  • 出版社 中国财政经济出版社一
  • 出版时间 2018-12
  • 版次 1
  • ISBN 9787509586303
  • 定价 99.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 364页
  • 字数 1千字
【内容简介】
本专著围绕“内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制”这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角如何检验信任与内部控制免疫机制的关系?基于系统信任的视角如何分析信任与内部控制免疫机制的关系。本研究的理论贡献在于:①为厘清关系信任与制度信任提供了增量证据。②不确定性是企业面临的主要风险,内部控制作为企业的风险免疫机制,能够减少不确定性,提高合作者的预期。③首次考察和检验了内部控制影响企业战略选择的机理和路径,提供了企业内部控制作为战略目标落地的经验证据,在系统信任研究方面显示增量贡献。
【作者简介】
林钟高,男,1960年9月出生,福建省泉州市人。安徽工业大学副校长、会计学二级教授、博士生导师。会计学省级重点学科、省级特色专业、省级教学团队带头人,安徽工业大学《公司治理与公司会计研究》科研创新团队带头人。安徽工业大学“公司治理与运营研究中心”(省人文社科重点研究基地)主任。国务院“政府特殊津贴”终身享受者。
【目录】


章  概念界定与文献综述
节  问题提出:基于不同视角的控制效率研究
第二节  文献综述
第三节  研究内容及其创新
第二章  信任与企业控制效率
节  分工、信息不对称与信任缺失
第二节  信任、不确定与控制
第三节  控制与知识共享:信任的制度保障与认知调节
第四节  控制缺陷及其修复:基于信任周期的分析
第三章  关系信任与控制:基于资产专用视角的检验
节  控制缺陷及其修复与供应商风险感知
第二节  控制有效、关系交易与企业声誉
第三节  关系交易、控制质量与公允价值的选用
第四节  关系交易、控制与盈余管理
第五节  本章小结
第四章  系统信任与控制:不确定视角的研究
节  市场化进程、控制缺陷及其修复与企业社会责任
第二节  政策不确定、控制缺陷及其修复与企业创新能力
第三节  环境不确定、控制与审计收费
第四节  高管持股、控制缺陷及其修复与风险提示信息
第五节  本章小结
第五章  组织信任与控制:企业战略视角的分析
节  控制、董事会行为与企业创新战略选择
第二节  控制、多元化经营与超额现金持有
第三节  外部盈利压力、控制与上市公司并购
第四节  控制、风险投资与上市公司ipo业绩变脸
第五节  本章小结
主要参文献

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