• 内部控制学
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内部控制学

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作者夏宁 著

出版社立信会计出版社

出版时间2018-09

版次1

装帧其他

上书时间2024-08-07

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 夏宁 著
  • 出版社 立信会计出版社
  • 出版时间 2018-09
  • 版次 1
  • ISBN 9787542954138
  • 定价 38.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
【内容简介】
本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的新成果。

  内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。
【作者简介】
夏宁

      华北电力大学教授,长期从事财务会计与内部控制教学与研究,已出版教材和专著多部,教学经验丰富,深受学生喜爱。
【目录】

第一章  内部控制概论
  第一节  内部控制的起源与发展
  第二节  我国企业内部控制规范化进程
  第三节  内部控制的概念
  第四节  内部控制的基本原则
  第五节  内部控制的局限性
第二章  内部控制基本规范
  第一节  内部环境
  第二节  风险评估
  第三节  控制活动
  第四节  信息与沟通
  第五节  内部监督
第三章  内部控制应用指引
  第一节  组织架构
  第二节  发展战略
  第三节  人力资源
  第四节  社会责任
  第五节  资金活动
  第六节  资产管理
  第七节  研究与开发
  第八节  财务报告
第四章  企业内部控制评价指引
  第一节  内部控制评价概述及发展现状
  第二节  内部控制评价的内容
  第三节  内部控制的评价程序与缺陷认定
  第四节  内部控制评价报告
第五章  内部控制审计指引
  第一节  内部控制审计总论
  第二节  计划审计工作
  第三节  实施审计工作
  第四节  评价控制缺陷
  第五节  完成审计工作
  第六节  出具审计报告
第六章  保险公司内部控制
  第一节  保险公司内部控制总论
  第二节  内部控制活动
  第三节  内部控制组织的实施与监控
  第四节  内部控制评价与监管
第七章  行政事业单位内部控制
  第一节  风险评估与控制方法
  第二节  单位层面内部控制
  第三节  业务层面内部控制
第八章  商业银行内部控制
  第一节  商业银行内部控制总论
  第二节  商业银行内部控制的职责
  第三节  商业银行内部控制措施
  第四节  内部控制保障
  第五节  内部控制评价
  第六节  内部控制监督
第九章  上海证券交易所上市公司内部控制指引

内容摘要
 夏宁主编的《内部控制学》依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的最新成果。内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。

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