医院内部审计实务
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全新
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作者郭云波,胡兴华,瞿晓龙
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787522321837
出版时间2024-03
版次1
装帧平装
开本其他
纸张胶版纸
定价98元
货号SC:9787522321837
上书时间2024-11-07
商品详情
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内容简介:
内部审计是国家监督体系的重要组成部分,党和国家历来高度重视卫生健康行业内部审计工作。为深入贯彻《进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》及《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》等7个工作指引文件精神,强化医院内部审计监督,发挥内部审计“治已病、防未病”作用,作者编写了本书。本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。本书内容全面、结构完整,行业特点鲜明、实操指导性强,适用于医院业务主管部门、高层管理人员、内部审计主管人员、内部审计人员和社会机构等人群学习和参考。
目录:
上篇医院内部管理篇
第一章医院管理概论
第一节医院概述
第二节医院管理概述
第二章医院内部治理体系
第一节医院领导体制
第二节医院内部组织机构
第三节医院工作人员
第三章医院运行管理
第一节医院决策与监督机制
第二节医院业务管理
中篇内部审计管理篇
第四章医院内部审计机制管理
第一节医院内部审计概述
第二节医院内部审计规范
第三节医院内部审计领导体制
第四节医院内部审计机构与人员
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