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内部审计数字化转型 方法论与实践

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江苏南京
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作者(澳)林祖辉 等

出版社机械工业出版社

ISBN9787111740841

出版时间2024-01

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数288页

字数0.352千字

定价99元

货号SC:9787111740841

上书时间2024-10-15

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商品描述
主编推荐:
(1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。
(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计、风险管理、数字化转型的经验,服务了大量的头部企业客户。
(3)内外双重视角:4位作者既有甲方企业内部的工作经验,又有外部乙方咨询公司的咨询经验,全方位满足内部审计数字化转型需求。
(4)转型方法论:创造性地设计和总结了内部审计数字化转型的方法论,以及数字化时代内部审计的思想、方法和工具。
(5)注重业务实操:既讲解了大数据内部审计、AI内部审计等近期新的审计方法,又讲解了公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务的实操方法。
(6)包含大量模型:为了便于读者理解和记忆,作者将重要的知识点总结为模型和框架,可直接作为工具使用,图文并茂。
内容简介:
这是一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。

4位作者在内部审计和数字化转型领域有丰富的经验,既有在甲方企业的工作经历,又有在乙方咨询公司工作的经历,本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解,具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划和实施,让内部审计赋能公司的治理和业务拓展。

阅读本书,你将有以下收获:

掌握内部审计的基本理论和方法。

深入理解内部审计转型变革趋势和要求。

学习如何规划内部审计数字化转型的战略、举措和实施路径。

打造前沿、敏捷和开放的内部审计数字化能力。

掌握大数据审计和人工智能审计的核心方法。

实操公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务。

目录:
前言

第一部分内部审计的理论基础

第1章内部审计概要和流程2

1.1内部审计概述2

1.2内部审计的关键要素3

1.3内部审计架构6

1.4内部审计的类型8

1.5内部审计的流程11

1.5.1内部审计的四个阶段11

1.5.2内部审计的五个环节12

1.5.3内部审计的流程解析13

1.6内部审计的方法和工具18

1.7内部审计的专业技能18

1.8内部审计的逻辑训练21

第2章内部审计现状和发展趋势22

2.1数字经济和新兴技术发展22

2.2审计服务的升级24

2.3信息化与内部审计26

2.4大数据与内部审计28

2.5人工智能与内部审计31

2.6区块链与内部审计34

第二部分内部审计数字化转型方法

第3章内部审计数字化转型方法论38

3.1数字化和数字化转型38

3.2进行内部审计数字化转型的原因39

3.3内部审计数字化转型具体方法43

3.3.1数字化转型的通用架构43

3.3.2内部审计数字化转型的基本指导思想和框架44

3.4内部审计数字化转型实施路径48

3.5内部审计数字化转型的主要问题和改进建议50

3.5.1主要问题50

3.5.2改进建议52

3.6内部审计数字化信息系统建设54

第4章内部审计数字化变革分析57

4.1内部审计理论领域的变革分析57

4.1.1内部审计的定义57

4.1.2内部审计范围58

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