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医院内部审计实务

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作者编者:郭云波//胡兴华//瞿晓龙|责编:陈志伟

出版社中国财政经济出版社

ISBN9787522321837

出版时间2024-01

装帧平装

纸张胶版纸

定价98元

货号ZJ:9787522321837

上书时间2024-08-12

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品相描述:全新
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商品描述
作者简介:
    瞿晓龙,男,工商管理博士,硕士研究生导师,高级会计师,会计学副教授,注册会计师,全国会计高端人才(行政事业类),广西“十百千”拔尖会计人才(学术类)、广西“十百千”拔尖会计人才(管理会计类),广西珠算心算协会第七届理事会副会长,第十三届广西区人大常委会预决算审查咨询专家,广西财政厅第三届广西会计咨询专家,广西财政厅第一批财政投资评审专家,广西审计厅广西审计科研课题评审专家。有多年企业、事业单位会计、财务、内部审计实务经历,现任职于广西财经学院。主要研究领域为内部审计、财务诊断和管理信息化。主持省级课题2项,(主要)参加国家级课题4项,出版教材2部,在《现代管理科学》《财会研究》等期刊公开发表论文30余篇。
内容简介:
    内部审计是国家监督体系的重要组成部分,党和国家历来高度重视卫生健康行业内部审计工作。为深入贯彻《进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》及《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》等7个工作指引文件精神,强化医院内部审计监督,发挥内部审计“治已病、防未病”作用,作者编写了本书。
    本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。
    本书内容全面、结构完整,行业特点鲜明、实操指导性强,适用于医院业务主管部门、高层管理人员、内部审计主管人员、内部审计人员和社会机构等人群学习和参考。

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