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新手学审计从入门到精通

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江苏南京
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作者朱虹,李艳艳编著

出版社化学工业出版社

ISBN9787122374851

出版时间2021-04

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数240页

字数271千字

定价69元

货号SC:9787122374851

上书时间2024-06-11

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商品描述
作者简介:
 
主编推荐:
企业内部审计是企业对经营、经济收入等进行监督的一种形式。具体是指企业内部审计机构依照国家有关法规和有关规章制度, 对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计,对企业安排的工作落实情况进行审计监察,以达到堵塞漏洞、完善制度、改善管理、提高经济效益的目的。
★一本为审计新手提供全流程实操指导的审计入门参考用书
★严格依据《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》编写
★企业内部审计全流程实务详解
★审计程序+实战技巧+案例解析
★审计人员、财务人员、业务主管、管理者案头书
★用审计思维和方法,推动企业良性发展
★书中囊括多个实际审计案例、审计流程,手把手教你轻松学审计
★企业内部控制与内部审计作用
★企业内部审计的职责与权限
★我国现行审计体系与企业内部审计准则
★企业内部审计机构与管理
★企业内部审计工作方法与工作流程
★会计凭证与账簿审计、资产类账户审计、负债类账户审计、所有者权益类账户审计、成本类账户审计、财务报表审计
★企业内部审计的基本审计技术及实施
★企业内部审计的工作质量控制
内容简介:
本书从审计人员应知、应会出发,详细介绍了审计的各项概念、工作方法和案例经验,全面分享了企业内部审计全流程的实操手段和技巧。全书共分为8章,主要介绍了内部控制与内部审计、企业内部审计基础知识、企业内部审计机构设置与管理、企业内部审计工作方法与流程、企业内部审计项目分类、企业内部审计的实施、企业内部审计工作质量控制、信息化环境下内部控制与内部审计等相关内容,附录部分介绍了我国现行内部审计准则。同时,书中配以大量的图示和表格,以及各类审计通知、事实确认书等常用典型示例,以便审计新手“一看就懂、一学就会、现查现用”,降低了知识点堆砌的枯燥性。本书适合审计新手、在职审计人员、企业内审人员、企业经营管理者、企业培训及咨询人员、高校审计专业和财务管理专业的师生阅读和使用。
目录:
第1章 企业监控之本:内部控制与内部审计 001

1.1 企业内控是内部审计工作的出发点与落脚点 002

1.1.1 企业内控是内部审计工作的出发点 002

1.1.2 企业内控是内部审计工作的落脚点 002

1.2 企业内控的概念和作用 003

1.2.1 企业内控的概念 003

1.2.2 企业内控的作用 004

1.3 企业内控与内部审计的关系 008

第2章 企业内部审计基础知识 011

2.1 企业内部审计的概念及发展阶段 012

2.1.1 企业内部审计的概念 012

2.1.2 企业内部审计的发展阶段 012

2.2 企业内部审计的职责与权限 018

2.2.1 企业内部审计的职责 018

2.2.2 企业内部审计的权限 019

2.3 我国现行审计体系 020

2.3.1 我国现行审计体系的构成 020

2.3.2 企业内部审计与国家审计、注册会计师审计的关系 021

2.3.3 企业内部审计与国家审计、注册会计师审计的区别 022

2.4 企业内部审计准则 026

2.5 企业内部审计的独立性 029

第3章 企业内部审计机构设置与管理 030

3.1 企业内部审计机构的设置 031

3.1.1 企业内部审计机构 031

3.1.2 审计人员招聘与优化配置 036

3.1.3 内部审计人员的职业道德规范 041

3.2 企业内部审计管理 044

3.2.1 工作内容 044

3.2.2 工作程序规范 044

3.2
...

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