• 现代内部审计实务
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现代内部审计实务

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14.09 2.9折 49 八五品

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作者温州市内部审计协会 编

出版社中国时代经济出版社出版发行处

出版时间2007-08

版次1

装帧平装

货号9787802214170

上书时间2024-12-12

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   商品详情   

品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 温州市内部审计协会 编
  • 出版社 中国时代经济出版社出版发行处
  • 出版时间 2007-08
  • 版次 1
  • ISBN 9787802214170
  • 定价 49.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 446页
  • 字数 440千字
【内容简介】
  本书分上下两篇,上篇主要介绍内部审计基本概念、审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、审计报告、后续审计和审计档案等内容,下篇主要介绍目前内部审计普遍开展的财务审计、经济责任审计、物资采购审计、、建设项目审计、合同审计、风险管理审计、经济效益审计、专项审计调查和计算机审计等各种类型的审计。本书力求突出新知识、新方法,侧重实务并适当介绍典型案例,将专业理论和现代技术融于内部审计活动实务之中,便于读者理解和掌握,利于实际操作。
【目录】

上篇
第一章内部审计概述
第一节内部审计的定义、目标和职能
第二节内部审计机构和内部审计师
第三节内部审计机构的职责和权限
第四节内部审计程序
第五节内部审计质量控制
第二章审计计划
第一节年度审计计划
第二节项目审计计划
第三节审计方案
第三章审计通知书
第一节审计通知书概述
第二节审计通知书的编制与送达
第四章审计证据
第一节审计证据的种类和特征
第二节审计取证方法
第三节审计证据的分析、整理和利用
第五章审计工作底稿
第一节审计工作底稿的概念和目的
第二节审计工作底稿体系
第三节审计工作底稿的编制
第四节审计工作底稿的复核与管理
第六章审计报告
第一节审计报告的含义和目标
第二节审计报告的内容和格式
第三节审计报告的质量要求
第四节审计报告的编制与分发
第五节期中审计报告
第七章后续审计
第一节后续审计概述
第二节后续审计程序
第八章审计档案
第一节内部审计档案工作概述
第二节审计项目档案内文件材料排列规则
第三节审计项目档案的编目
第四节审计项目案卷装订归档
第五节电子文件材料归档
下篇
第九章财务审计
第一节企业财务审计概述
第二节了解内部控制
第三节内部控制测试
第四节实质性测试
第五节完成现场审计,提交审计报告
第六节企业财务审计示例
第七节行政事业单位财务审计
第十章经济责任审计
第一节企业经济责任审计概述
第二节企业经济责任审计内容
第三节企业经济责任审计程序
第四节企业经济责任审计示例
第五节行政事业单位经济责任审计
第十一章物资采购审计
第一节物资采购审计概述
第二节物资采购审计要点
第三节物资采购审计示例
第十二章建设项目审计
第一节建设项目审计的概念、特点和模式
第二节建设项目审计内容和方法
第三节建设项目投资立项审计示例
第四节建设项目招投标审计示例
第五节建设项目合同管理审计示例
第六节建设项目工程管理审计示例
第七节建设项目工程造价审计示例
第十三章合同审计
第一节合同审计概述
第二节合同审计示例
第十四章风险管理审计
第一节风险和风险管理
第二节内部审计师在风险管理过程中的作用
第三节风险管理审计目标及其程序
第四节内部审计师对风险管理的审查和评价
第五节企业主要风险管理领域的审计
第十五章经济效益审计
第一节经济效益审计概述
第二节经济效益审计内容和方法
第三节经济效益审计评价
第四节经济效益审计示例
第十六章专项审计调查
第一节专项审计调查概述
第二节专项审计调查要点
第三节专项审计调查示例
第十七章计算机审计
第一节计算机审计概述
第二节计算机审计准备
第三节计算机审计实施
第四节计算机审计终结
第五节计算机审计示例
后记
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