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企业内部控制

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4.85 1.4折 35 八五品

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作者王廷章

出版社科学出版社

出版时间2016-12

版次1

装帧其他

货号9787030507198

上书时间2024-09-06

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 王廷章
  • 出版社 科学出版社
  • 出版时间 2016-12
  • 版次 1
  • ISBN 9787030507198
  • 定价 35.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 201页
  • 字数 314千字
【内容简介】
现代经济理论的发展已经突破了经典理论的很大程度忽视人的行为的倾向,如以研究经济中各利益主体间相互作用的博弈论和研究在信息不对称之条件下经济利益主体的行为的委托一代理理论(构成所谓信息经济学之基本内容)在20世纪下半叶的异军突起便是突出的例子。以现代管理理论为基础的内部控制理论,主要是把组织行为学(或称组织心理学、管理心理学)理论与内部控制理论结合,强调人的心理、行为和群体、组织对内部控制的各项活动包括人、财、物各方面都会产生直接或间接的影响。显然,内部控制的理论和实践应该实现人、财、物的有机结合。
【目录】


章企业控制论
节企业控制基本规范的演进和制定原则
第二节企业控制基本规范
第三节企业控制指引
第四节企业控制概述
第二章企业环境
节企业环境概述
第二节治理结构
第三节机构设置及权责分配
第四节审计
第五节人力资源政策
第六节企业
第三章企业控制设计
节企业控制设计的原则和程序
第二节企业控制的措施
第三节控制设计的方
第四节企业控制中有关各方的职责与作用
第四章资金活动、资产管理和合同管理的控制
节资金活动的控制
第二节资产管理控制
第三节合同管理的控制
第五章采购业务、销售业务和研究与开发控制
节采购业务控制
第二节销售业务控制
第三节研究与开发控制
第六章担保业务、业务外包、工程项目和全面预算的控制
节担保业务控制
第二节业务外包控制
第三节工程项目控制
第四节全面预算控制
第七章财务报告及信息系统控制
节财务报告控制
第二节信息传递控制
第三节信息系统控制
第八章企业控制评价
节企业控制评价概述
第二节企业控制缺陷的认定
第三节企业控制评价报告
第九章企业控制审计
节企业控制审计概述
第二节企业控制审计的范围与目标
第三节企业控制审计报告
参文献

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