一本书读懂内部审计
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全新
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作者孙伟航
出版社红旗出版社
出版时间2023-05
版次1
装帧其他
货号1202834782
上书时间2023-05-02
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
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作者
孙伟航
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出版社
红旗出版社
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出版时间
2023-05
-
版次
1
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ISBN
9787505153240
-
定价
69.00元
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装帧
其他
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
248页
-
字数
183.000千字
- 【内容简介】
-
内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。
作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计前的准备、审计内容、舞弊应对、审计报告与归档、审计人员技能与职业发展。全书系统地讲解了做好企业内部审计必备的知识和技能,从思维模式、专业知识和实务方法3个层面,帮助审计人员掌握审计思维和方法,提升专业能力,是可以随时翻查的案头书和工具书。
- 【作者简介】
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孙伟航
注册税务师,国企资深财务专家,长期奋战于财务一线,专栏作家,作品曾发表于《中国税务报》等报刊,出版有《一本书掌握会计实务》(2015)、《腾讯公关法》(2018,合著)、《一本书读懂财务管理》(2020)等。
- 【目录】
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引子
01成立审计部
审计双轨制 / 003
招聘新人 / 009
内部审计不只是审计 / 013
什么人可以做内审 / 017
02 审计前的准备
新人报到 / 025
审计的四性 / 030
制订审计计划 / 034
内部审计通知书 / 045
审计方法 / 051
审计证据 / 061
后续审计 / 064
03 内部审计审什么
货币资金审计 / 071
收入审计 / 096
付款审计 / 117
存货管理审计 / 125
固定资产审计 / 134
人力资源审计 / 145
财务管理审计 / 155
离任审计 / 167
04 舞弊应对
收到一封举报信 / 175
谈话技巧 / 186
证据从哪里来 / 200
报表舞弊怎么审 / 210
05报告及归档
审计报告 / 223
审计档案管理 / 229
番外 审计人员的路在何方/ 235
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