• 一本书读懂内部审计
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一本书读懂内部审计

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作者孙伟航

出版社红旗出版社

出版时间2023-05

版次1

装帧其他

货号1202834782

上书时间2023-05-02

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 孙伟航
  • 出版社 红旗出版社
  • 出版时间 2023-05
  • 版次 1
  • ISBN 9787505153240
  • 定价 69.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 248页
  • 字数 183.000千字
【内容简介】
内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。

   作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计前的准备、审计内容、舞弊应对、审计报告与归档、审计人员技能与职业发展。全书系统地讲解了做好企业内部审计必备的知识和技能,从思维模式、专业知识和实务方法3个层面,帮助审计人员掌握审计思维和方法,提升专业能力,是可以随时翻查的案头书和工具书。
【作者简介】
       孙伟航

       注册税务师,国企资深财务专家,长期奋战于财务一线,专栏作家,作品曾发表于《中国税务报》等报刊,出版有《一本书掌握会计实务》(2015)、《腾讯公关法》(2018,合著)、《一本书读懂财务管理》(2020)等。
【目录】
引子

01成立审计部

审计双轨制  / 003

招聘新人  / 009

内部审计不只是审计  / 013

什么人可以做内审  / 017

02 审计前的准备

新人报到  / 025

审计的四性  / 030

制订审计计划  / 034

内部审计通知书  / 045

审计方法  / 051

审计证据  / 061

后续审计  / 064

03 内部审计审什么

货币资金审计  / 071

收入审计  / 096

付款审计  / 117

存货管理审计  / 125

固定资产审计  / 134

人力资源审计  / 145

财务管理审计  / 155

离任审计  / 167

04 舞弊应对

收到一封举报信  / 175

谈话技巧  / 186

证据从哪里来  / 200

报表舞弊怎么审  / 210

05报告及归档

审计报告  / 223

审计档案管理  / 229

 

番外 审计人员的路在何方/ 235
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