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风险管理与内部审计

笔记

5.3 1.9折 28 八五品

仅1件

广东惠州
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作者中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

出版社化学工业出版社

装帧平装

上书时间2023-12-10

蚂蚁书城2020

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   商品详情   

品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布
  • 出版社 化学工业出版社
  • ISBN 9787502558178
  • 定价 28.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 其他
【内容简介】
本书介绍了风险管理的基本理论和方法,并提出时间资源的概念及运用到管理中的方法,为在企事业从事经济管理的人员、内部审计人员提供了进行风险管理的实例;特别阐述了实施建设工程项目风险管理的全过程审计的内容和方法;重点介绍了审计的风险管理,特别是审计风险因素和防范风险的理论及控制方法,还着重论述了内部审计中的热点项目,包括预决算审计、经济责任审计、物资采购审计、对外投资审计等。本书适合从事管理工作和审计工作、参与风险管理及防范审计风险的相关人员学习,同时也适合大中专院校相关专业的师生参考。
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