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高校管理审计应用研究

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作者作者:李强|责编:杨平

出版社吉林大学出版社

ISBN9787576813487

出版时间2023-01

装帧平装

纸张胶版纸

定价78元

货号ZJ:9787576813487

上书时间2024-12-23

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商品描述
作者简介:
李强,男,中共党员,1979年6月生,江苏海门人。毕业于南京航空航天大学经济管理学院,获硕士学位。高级会计师,高级经济师,审计师,中国总会计师协会会员,江苏省教育会计学会理事。历任江苏工程职业技术学院财务处副处长、审计处副处长(负责全面工作)。研究方向为高校财务管理、内部审计。已公开发表财务、审计方面的论文20篇,其中,全国中文核心期刊3篇,省级期刊17篇;主持、主要参与科研课题17项,其中,主持江苏省高校哲学社会科学研究项目2项、校级教科研资助项目6项,主要参与厅、市级课题9项(排名前三);副主编教材2部(高职高专“十二五”规划教材《财务管理教程》、会计专业“十三五”系列规划教材《审计学基础》)。获南通市经济与社会发展热点问题研究成果二等奖1项、南京审计学院“专接本”优秀教师称号。
内容简介:
本书研究内容紧紧围绕实现高校内部审计治理现代化,助力高校治理体系、治理能力现代化建设的目标展开。本书以高校内部审计中的绩效审计和内部控制审计为重点研究内容,以内部审计为宏观主题,深入探究高校内部审计的前沿理论。
    本书的研究内容主要包括两个部分。第一部分对应本书的第一章,在系统阐述高校内部审计发展历程的基础上,对于高校内部审计理论的发展前景和发展方式进行了探索性的研究。第二部分对应本书的后五章,这一部分采用模块化的结构模式,将高校管理审计工作分为风险管理审计、内部控制审计、经济责任审计、绩效审计、专项审计调查等五个主要模块,分别对其模块内的工作内容和原则方式进行深入研究,探究管理审计工作的发展空间和进步方式。

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