• 基于大数据的内部控制
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基于大数据的内部控制

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江苏南京
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作者徐礼礼,谢富生,胡煜中编著

出版社立信会计出版社

ISBN9787542966704

出版时间2021-07

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数116页

字数172千字

定价30元

货号SC:9787542966704

上书时间2024-09-07

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商品描述
主编推荐:
本书是应用型本科学校会计学与财务管理专业系列教材之一。全书共13章,分三个部分,第一部分理论篇包括第1章企业内部控制概述,第2章大数据时代的内部控制,第3章互联网金融企业的风险管控要点。第二部分技术篇介绍了第4章人力资源管理,第5章资产管理,第6章公司财务管理,第7章互联网金融业务管理。第三部分实战篇包括第8章财务报表管理控制——上市公司,第9章大数据与会计信息化,第10章大数据环境下的云审计,第11章大数据影响下的财务共享,第12章基于大数据的银行内部控制,第13章基于大数据的高校内部控制建设。本书案例丰富,配有真实的案例数据,既可作为高等学校会计学与财务管理专业教材,也可作为社会人士自学用书。
媒体评论:
本书是应用型本科学校会计学与财务管理专业系列教材之一。全书共13章,分三个部分,第一部分理论篇包括第1章企业内部控制概述,第2章大数据时代的内部控制,第3章互联网金融企业的风险管控要点。第二部分技术篇介绍了第4章人力资源管理,第5章资产管理,第6章公司财务管理,第7章互联网金融业务管理。第三部分实战篇包括第8章财务报表管理控制——上市公司,第9章大数据与会计信息化,第10章大数据环境下的云审计,第11章大数据影响下的财务共享,第12章基于大数据的银行内部控制,第13章基于大数据的高校内部控制建设。本书案例丰富,配有真实的案例数据,既可作为高等学校会计学与财务管理专业教材,也可作为社会人士自学用书。
内容简介:
《基于大数据的内部控制》就是一本大数据时代企业内部控制应用的书籍。本书从内部控制的理论、技术和应用三个方面展开讨论,理论部分着重讨论了企业内部控制的概念、大数据时代内部控制存在的问题和企业的风险管控要点,应用部分着重讨论了大数据与会计信息化、大数据环境下的云审计、大数据影响下的财务共享、基于大数据的银行内部控制和基于大数据的高校内部控制建设等内容。

本书是一本大数据时代下内部控制理论和实践相结合的书籍,适合内部控制的从业人员、内部控制入门读者或者对内部控制有浓厚兴趣的读者学习和参考,也适合想从事大数据领域相关学习的读者获取相关知识。

目录:
第一章企业内部控制概述

第一节内部控制概述

第二节内部控制实践的重要立法与研究

第三节内部控制体系构建流程

第二章大数据时代的内部控制

第一节大数据技术概述

第二节大数据下的内部控制特点

第三节人工智能技术及其在内部控制中应用

第四节大数据下基于个性化需求的内部控制信息披露

第三章企业的风险管控要点

第一节企业风险管控的概念

第二节企业内部审计的改变

第三节企业内部审计存在的问题及原因

第四节企业内部审计的风险管理措施

第四章大数据与会计信息化

第一节从会计电算化到会计信息化

第二节云会计平台——会计信息化的新趋势

第三节云会计在中小企业会计信息化的应用

……

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