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内部控制与风险管理

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江苏南京
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作者夏宁编著

出版社机械工业出版社

ISBN9787111735847

出版时间2023-10

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数304页

字数455千字

定价59元

货号SC:9787111735847

上书时间2024-05-08

江苏读客文化

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商品描述
主编推荐:
在内部控制的基本概念、理论和方法的基础上,本书增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等,着力帮助读者构建“大风控”体系。
内容简介:
本书共分为基础知识、行业特色、发展前沿、案例研究和学术研究五篇,全面详细地介绍了内部控制与风险管理的相关内容。第一篇介绍了内部控制的产生发展、五大要素以及设计实施,风险管理的发展、概念、分类,金融风险管理以及学术界相关学者关于内部控制与公司治理和风险管理三个概念的析;第二篇通过选取特定行业为案例,重点为读者介绍了不同行业因自身特殊性而在内部控制与风险管理上的不同做法,帮助读者从多元化角度来理解内部控制与风险管理;第三篇将一些优选的科学技术与内部控制及风险管理相结合,使得这些管理方法能够更好地运用到现实的企业管理中;第四篇通过案例与理论相结合的方法,帮助读者更好地理解理论知识并运用到实际工作当中;第五篇旨在通过介绍内部控制与风险管理的学术研究成果,帮助读者建立内部控制与风险管理研究的思路和逻辑框架,为读者在未来进行更深一步的探索做理论铺垫。

本书适合作为高等院校会计学、财务管理相关专业本科生、研究生教材,以及MBA和EMBA参考书,同时也适合作为企事业单位管理者的培训用书。

目录:
序言

第一篇 基础知识

第一章 内部控制概论

第二章 内部控制基本规范

第三章 内部控制的设计与实施

第四章 金融风险管理

第二篇 行业特色

第五章 银行业内部控制

第六章 保险业内部控制

第七章 电力行业内部控制

第八章 医药行业内部控制

第九章 石油石化行业内部控制

第三篇 发展前沿

第十章 企业的合规管理之路

第十一章 中央企业内部控制体系

第十二章 智慧国资监管

第十三章 企业风险管理框架

第十四章 数字化时代下的公司治理之道

第四篇 案例研究

案例一 獐子岛财务造假案

案例二 中国联通的混合所有制改革

案例三 康美药业财务造假案

案例四 万科的预算管理

案例五 瑞幸咖啡财务造假案

案例六 行政事业单位内控建设案例

第五篇 学术研究

文献综述一 内部环境建设

文献综述二 风险评估

文献综述三 控制活动

文献综述四 信息与沟通

文献综述五 内部监督

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