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内部审计

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江苏南京
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作者袁小勇,王茂林主编

出版社人民邮电出版社

ISBN9787115611925

出版时间2023-07

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数200页

字数324千字

定价54元

货号SC:9787115611925

上书时间2024-05-08

江苏读客文化

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商品描述
作者简介:
袁小勇,首都经济贸易大学教授、会计研究所副所长、审计教研室主任。国际高级注册会计师(ICPA)、国际注册管理会计师(ICMA)特聘教授,北京市跨世纪人才,中国审计学会、北京审计学会理事,中国财经报特约撰稿人,曾任职财政部中华会计师事务所,现兼任《财经界》、《中国外资》杂志特邀编辑,北京鑫宇航税务师事务所、北京中益信华会计师事务所高级顾问,先后兼任多家大型企业财务总监、财务顾问。
主编推荐:
1.内容全面,理论实务并重。本书详细阐述了内部审计的基础知识和基本原理、内部审计的工作流程与技术方法,以及当前内部审计的热点实务。即有理论基础又有实务应用。
2.产教融合,讲解视角多元。本书作者既包括高校教师,也包括内部审计实务一线专家,多角度解读内部审计理论与实务精要。
3.好学好教,配套资源丰富。书中设置了引导案例、思考与探索、拓展资料等模块,激发读者学习兴趣,加深理解。另外,本书还提供微视频、PPT课件、拓展案例等数字资源。
内容简介:
本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分优选理念,全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。第一部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计的工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理);第三部分,阐述当前内部审计的热点实务(第九章至第十三章:内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题、内部审计展望)。本书可以作为高等院校会计学、财务管理、审计学等专业相关课程的教材,也可作为会计、审计类专业研究生的“内部审计”课程的教材,还可作为企事业单位会计、审计、纪检、监察及其他管理人员总结经验及提升能力的参考书。
目录:
第一章 内部审计的性质与使命

引导案例

第一节 内部审计的性质

一、内部审计的定义

二、内部审计的产生与发展

三、内部审计与管理

四、内部审计与外部审计的关系

五、内部审计在公司治理中的作用

第二节 内部审计的使命

一、增加和保护组织价值

二、在风险管理中创造价值

三、内部审计履行使命的途径

思考与探索

第二章 内部审计机构与人员

引导案例

第一节 内部审计机构的设置

一、三大班子及其职责

二、管理层与治理层的概念

三、内部审计与管理层的关系

四、内部审计与治理层(审计委员会)的关系

第二节 内部审计的职责与权限

一、内部审计的基本职责

二、内部审计的主要职责

三、内部审计履行职责的方式

四、内部审计的权限

第三节 内部审计人员职业胜任能力

一、职业胜任能力的内涵

二、内部审计人员应该掌握的知识

三、内部审计人员应该具备的能力

第四节 内部审计人员配置

一、内部审计人员的配置思路

二、专业技术人员特征

思考与探索

第三章 内部审计的业务类型

引导案例

第一节 确认服务

一、确认服务的内涵

二、确认服务的三方关系人

三、常见的确认服务

第二节 咨询服务

一、咨询服务的内涵

二、咨询服务的双方关系人

三、常见的咨询服务

四、确认服务与咨询服务的关系

第三节 内
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