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审计案例 解析与训练

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江苏南京
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作者李俊林,徐静

出版社电子工业出版社

ISBN9787121382826

出版时间2020-04

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数169页

字数288千字

定价39元

货号SC:9787121382826

上书时间2024-05-07

江苏读客文化

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商品描述
内容简介:
本书包含案例解析和案例训练两篇。案例解析按照案例背景、案例提示、案例分析、案例小结依次展开,旨在全方位提高学生对审计案例的分析能力;案例训练包括背景介绍、思考与分析、知识点提示,着力于在更高层次上训练学生的审计实践能力。本书所选案例涉及审计产生与发展、审计执业规范与法律责任、承接审计业务和风险评估、计划审计工作和风险应对、销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、完成审计工作与审计报告等,涵盖上市公司财务报表审计实际工作的诸多环节,具有较强的可读性和指导性。
目录:
第一部分 案例解析篇

第1章 审计的产生与发展

1.1 英国南海股份有限公司破产审计案

1.2 小玻璃厂的大能耐

第2章 审计执业规范与法律责任

2.1 安达信与安然事件

2.2 琼民源公司审计案

第3章 承接审计业务和风险评估

3.1 立承会计师事务所承接审计业务案例

3.2 诚信会计师事务所承接审计业务案例

第4章 计划审计工作和风险应对

4.1 诚信会计师事务所计划审计工作案例

4.2 联合公司审计风险识别及应对案例

第5章 销售与收款循环审计

5.1 联合集团销售收入审计案例

5.2 联合股份有限公司收款审计案例

第6章 购货与付款循环审计

6.1 联合乳品股份有限公司购货审计案例

6.2 联合乳品股份有限公司付款审计案例

第7章 生产与存货循环审计

7.1 联合实业股份有限公司存货审计案例

7.2 北京新材料环保股份有限公司存货审计案例

第8章 投资与筹资循环审计

8.1 联大实业股份有限公司的投资审计案例

8.2 猴王股份有限公司股票筹资审计案例

第9章 货币资金审计

9.1 联大实业股份有限公司货币资金控制测试审计案例

9.2 联大实业股份有限公司银行存款审计案例

第10章 完成审计工作与审计报告

10.1 北京联合创意股份有限公司审计调整案例

10.2 华清股份有限公司审计意见类型案例

第二部分 案例训练篇

第11章 审计的产生与发展

11.1 审计的产生案例...

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