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审计与内控管理工作手册

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江苏无锡
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作者车彐娟

出版社人民邮电出版社

ISBN9787115623287

出版时间2023-09

装帧平装

开本16开

定价69.8元

货号1203037373

上书时间2024-10-31

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
作者简介
车彐娟, 担任北京美迪亚电子信息有限公司等高管。本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。

目录
第1章内部审计与内部控制

1.1内部审计的5大发展趋势

1.1.1全面化

1.1.2标准化

1.1.3多元化

1.1.4精准化

1.1.5电子化

1.2内部控制工作的5个认知误区

1.2.1内部控制可防范一切风险吗

1.2.2内部控制就是规章制度吗

1.2.3内部控制是管理层的事吗

1.2.4内部控制制度可一劳永逸吗

1.2.5内部控制越严格越好吗

1.3审计与内部控制的关系

1.3.1内部审计与内部控制的区别

……

内容摘要
随着现代企业制度的建立和逐步完善,企业要生存和发展,就必须强化审计建设和内部控制制度建设。在企业生产经营规模不断发展壮大的过程中,审计和内部控制系统起着不可或缺的作用。对于中小企业来说,要做好审计和内控工作,就需要工具书来予以系统地指导。

本书以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价,内部控制与风险管理、合规等内容。另外,本书还附有二维码,对相关内容进行了拓展与补充,读者用手机扫码可以查看更多资料。

本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者用做实务类参考指南。

主编推荐
本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。

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