审计与内控管理工作手册
全新正版 急速发货
¥
50.51
7.2折
¥
69.8
全新
库存24件
作者车彐娟
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115623287
出版时间2023-09
装帧平装
开本16开
定价69.8元
货号1203037373
上书时间2024-10-31
商品详情
- 品相描述:全新
- 商品描述
-
作者简介
车彐娟, 担任北京美迪亚电子信息有限公司等高管。本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。
目录
第1章内部审计与内部控制
1.1内部审计的5大发展趋势
1.1.1全面化
1.1.2标准化
1.1.3多元化
1.1.4精准化
1.1.5电子化
1.2内部控制工作的5个认知误区
1.2.1内部控制可防范一切风险吗
1.2.2内部控制就是规章制度吗
1.2.3内部控制是管理层的事吗
1.2.4内部控制制度可一劳永逸吗
1.2.5内部控制越严格越好吗
1.3审计与内部控制的关系
1.3.1内部审计与内部控制的区别
……
内容摘要
随着现代企业制度的建立和逐步完善,企业要生存和发展,就必须强化审计建设和内部控制制度建设。在企业生产经营规模不断发展壮大的过程中,审计和内部控制系统起着不可或缺的作用。对于中小企业来说,要做好审计和内控工作,就需要工具书来予以系统地指导。
本书以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价,内部控制与风险管理、合规等内容。另外,本书还附有二维码,对相关内容进行了拓展与补充,读者用手机扫码可以查看更多资料。
本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者用做实务类参考指南。
主编推荐
本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价