• 北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究
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北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究

38.25 5.6折 68 九五品

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江苏南京
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作者杨琳

出版社化学工业出版社

ISBN9787122439376

出版时间2023-08

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

定价68元

上书时间2024-08-27

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品相描述:九五品
商品描述
基本信息
书名:北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究
定价:68.00元
作者:杨琳
出版社:化学工业出版社
出版日期:2023-08-01
ISBN:9787122439376
字数:
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版次:
装帧:平装
开本:16开
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内容提要
内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分,可以促进企业的经营管理活动更具经济性、效率性及效果性。企业内部控制是体系建设、执行反馈、检查评价和持续改进循环往复的动态过程。《北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究》根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设计、建设并优化内部控制体系,同时,以某企业的实际经营业务为基础,结合企业的组织机构设置,为其建立以流程标准化、关键风险点分析、风险控制矩阵为核心的内部控制体系框架。随后,对内部控制体系的设计有效性和执行有效性进行评价,帮助企业实现内部控制体系的持续优化。本书适合于会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生及研究生进行研究性学习。同时,本书也可以为大中型企业、咨询公司等相关实务工作者设计和完善内部控制体系提供借鉴与指导。
目录
章 绪论 /1 1.1 研究背景 / 1 1.1.1 国外背景 / 1 1.1.2 国内背景 / 2 1.2 研究意义 / 4 1.2.1 理论意义 / 4 1.2.2 实务意义 / 5 1.3 研究目标和路径 / 5 1.4 研究方法 / 6 1.4.1 文献分析法 / 7 1.4.2 案例分析法 / 7 1.4.3 调研走访法 / 7 1.4.4 专家咨询法 / 8 第2章 企业内部控制研究现状与理论依据 / 9 2.1 内部控制观念的演变 / 9 2.1.1 内部牵制阶段 / 9 2.1.2 内部控制阶段 / 10 2.1.3 内部控制结构和内部控制整体架构提出阶段 / 10 2.1.4 企业风险管理提出阶段 / 13 2.2 企业风险管理框架研究现状 / 15 2.2.1 风险管理发展概述 / 15 2.2.2 风险管理框架概述 / 18 2.2.3 主要企业全面风险管理框架的比较分析 / 30 2.2.4 企业全面风险管理框架的演进 / 33 2.3 企业风险管理整体框架与内部控制整体框架的比较 / 35 2.3.1 目标发展与风险观念 / 36 2.3.2 风险管理流程 / 36 2.3.3 角色与职责变化 / 36 2.4 我国企业内部控制规范体系 / 37 2.5 企业内部控制应用指引概述 / 38 2.5.1 内部环境类指引 / 39 2.5.2 控制活动类指引 / 44 2.5.3 控制手段类指引 / 51 2.6 企业内部控制评价指引概述 / 55 2.7 总结评述 / 56 第3章 北京市国有企业内部控制体系建设与优化的过程分析 /57 3.1 北京市国有企业内部控制建设与优化的内容 / 58 3.1.1 风险筛查与评估 / 59 3.1.2 权责重整 / 59 3.1.3 流程重整 / 61 3.1.4 制度重整 / 62 3.1.5 建立检查评价保障体系 / 62 3.2 北京市国有企业内部控制体系建设与优化的步骤 / 63 3.2.1 北京市国有企业内部控制体系建设的步骤 / 63 3.2.2 北京市国有企业内部控制体系优化的步骤 / 66 第4章 A集团内部控制体系建设与优化的调研实践 /71 4.1 企业概况 / 74 4.2 A集团内部控制现状评估与诊断 / 74 4.3 对A集团内部控制风险进行评估 / 77 4.3.1 应用风险清单方法的目标 / 77 4.3.2 应用风险清单方法的总体思路 / 78 4.3.3 风险清单方法的内容 / 79 4.3.4 A集团风险清单方法应用 / 84 4.4 构建A集团内部控制体系框架 / 88 4.5 对A集团建立的内部控制体系进行试运行 / 94 4.6 持续优化A集团内部控制体系 / 96 第5章 B公司内部控制体系建设与优化调研实践 /106 5.1 企业概况 / 106 5.2 B公司内部控制现状评估与诊断 / 106 5.3 对B公司内部控制风险进行评估 / 112 5.4 构建B公司内部控制体系框架 / 113 5.5 对B公司建立的内部控制体系进行试运行 / 114 5.6 持续优化B公司内部控制体系 / 115 第6章 研究结论及问题反思 /118 6.1 研究结论 / 118 6.2 研究反思与探讨 / 121 6.2.1 内部控制框架的适用性 / 121 6.2.2 内部控制体系与内部审计、内部审计人员的关系 / 122 6.2.3 对企业需求的进一步考量 / 123 附录 124 附录1 企业内部控制整体情况调查表 / 124 附录2 风险评级参考标准 / 130 附录3 企业层面风险调查情况分析 / 131 附录4 企业层面风险清单 / 148 附录5 A集团管理控制标准清单 / 156 附录6 A集团《内部控制手册》基本框架 / 164 附录7 B公司《内部控制手册》基本框架 / 168 参考文献 172 后记 176
作者介绍

序言

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