• 企业内部控制学(第三版)
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企业内部控制学(第三版)

9.95 2.0折 49 八五品

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河南安阳
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作者陈维青

出版社东北财经大学出版社有限责任公司

出版时间2022-12

版次3

装帧其他

货号9787565446702

上书时间2024-12-19

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 陈维青
  • 出版社 东北财经大学出版社有限责任公司
  • 出版时间 2022-12
  • 版次 3
  • ISBN 9787565446702
  • 定价 49.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 373页
  • 字数 99999千字
【内容简介】
 本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制、内部监督和内控评价等内容。更好地实现为贯党的二十大精神进教材,本教材在章后设置了“学思见悟”栏目,方便读者展开相关学习、讨论与思考。
  为了方便学生提前预习,本教材各章均设置了“引导案例与思考”栏目,同时配有思维导图,便于学生从整体上把握章节内容。本教材还专门配套了本章小结、中英文专业术语、章后练习,以适应多媒体教学的需要,更好地方便教师教学与学生学习。为更好地实现党的二十大精神进教材,本教材在章后设置了“学思见悟”栏目,方便读者展开相关学习、讨论与思考。
【目录】
 篇企业内部控制发展概述/1

章内部控制及其演变/2

【学习目标】/2

【引导案例与思考】/2

课前预习(思维导图) /3

节内部控制概述/3

第二节内部控制发展/4

思政园地/12

本章小结/13

中英文专业术语/13

章后练习/13

第二章COSO 内部控制框架/16

【学习目标】/16

【引导案例与思考】/16

课前预习(思维导图) /18

节内部控制——整合框架/19

第二节企业风险管理——整合框架/32

思政园地/34

本章小结/35

中英文专业术语/35

章后练习/35

第三章内部控制基本规范及配套指引/38

【学习目标】/38

【引导案例与思考】/38

课前预习(思维导图) /39

节企业内部控制基本规范/39

第二节企业内部控制应用指引/40

第三节企业内部控制评价指引/47

第四节企业内部控制审计指引/49

思政园地/52

本章小结/53

中英文专业术语/53

章后练习/54

第二篇内部控制五要素/57

第四章内部环境/58

【学习目标】/58

【引导案例与思考】/58

课前预习(思维导图) /59

节战略发展/59

第二节组织架构/65

第三节人力资源管理/69

第四节企业文化/74

第五节企业社会责任/77

第六节案例分析/81

思政园地/82

本章小结/82

中英文专业术语/82

章后练习/82

第五章风险评估/84

【学习目标】/84

【引导案例与思考】/84

课前预习(思维导图) /85

节风险识别/85

第二节风险评估/88

第三节风险应对/89

第四节案例分析/91

思政园地/93

本章小结/93

中英文专业术语/94

章后练习/94

第六章控制活动/96

【学习目标】/96

【引导案例与思考】/96

课前预习(思维导图) /97

节控制活动概述及类型/97

第二节控制活动的主要内容/99

第三节案例分析/102

思政园地/103

中英文专业术语/104

本章小结/104

章后练习/105

第七章信息与沟通/107

【学习目标】/107

【引导案例与思考】/107

课前预习(思维导图) /108

节信息/108

第二节沟通/111

第三节案例分析/115

思政园地/116

本章小结/116

中英文专业术语/117

章后练习/118

第八章监督/121

【学习目标】/121

【引导案例与思考】/121

课前预习(思维导图) /122

节监督的方式/122

第二节评价内部控制及其缺陷/125

第三节案例分析/127

思政园地/129

本章小结/130

中英文专业术语/130

章后练习/130

第九章资金活动内部控制/133

【学习目标】/133

【引导案例与思考】/133

课前预习(思维导图) /133

节资金活动概述/134

第二节资金活动各环节的主要风险点及控制措施/138

第三节案例分析/144

思政园地/146

本章小结/146

中英文专业术语/146

章后练习/147

第十章采购业务内部控制/149

【学习目标】/149

【引导案例与思考】/149

课前预习(思维导图) /151

节采购业务概述/151

第二节采购业务各环节的主要风险点及控制措施/154

第三节案例分析/158

思政园地/162

本章小结/163

中英文专业术语/163

章后练习/163

第三篇内部控制设计/167

第十一章资产管理内部控制/168

【学习目标】/168

【引导案例与思考】/168

课前预习(思维导图) /169

节资产管理内部控制概述/169

第二节存货管理内部控制/170

第三节固定资产管理内部控制/174

第四节无形资产管理内部控制/177

思政园地/179

本章小结/181

中英文专业术语/181

章后练习/181

第十二章销售业务内部控制/183

【学习目标】/183

【引导案例与思考】/183

课前预习(思维导图) /184

节风险评估/184

第二节关键控制点/187

第三节案例分析/190

思政园地/191

本章小结/192

中英文专业术语/192

章后练习/193

第十三章研究与开发内部控制/195

【学习目标】/195

【引导案例与思考】/195

课前预习(思维导图) /196

节研究与开发概述/196

第二节研究与开发的主要风险点及控制措施/200

第三节案例分析/203

思政园地/212

本章小结/213

中英文专业术语/213

章后练习/213

第十四章工程项目内部控制/216

【学习目标】/216

【引导案例与思考】/216

课前预习(思维导图) /217

节工程项目概述/218

第二节工程项目各环节的主要风险点及控制措施/222

第三节案例分析/232

思政园地/233

本章小结/234

中英文专业术语/234

章后练习/234

第十五章担保业务控制/237

【学习目标】/237

【引导案例与思考】/237

课前预习(思维导图) /238

节担保业务概述/238

第二节担保业务各环节的主要风险点及控制措施/241

第三节案例分析/245

思政园地/246

本章小结/247

中英文专业术语/248

章后练习/248

第十六章业务外包控制/251

【学习目标】/251

【引导案例与思考】/251

课前预习(思维导图) /252

节业务外包概述/253

第二节业务外包各环节的主要风险点及控制措施/254

第三节案例分析/259

思政园地/261

本章小结/262

中英文专业术语/262

章后练习/263

第十七章合同管理内部控制/266

【学习目标】/266

【引导案例与思考】/266

课前预习(思维导图) /267

节合同管理内部控制概述/267

第二节合同管理内部控制的主要风险及控制措施/271

第三节案例分析/275

思政园地/277

本章小结/278

中英文专业术语/278

章后练习/279

第十八章全面预算内部控制/281

【学习目标】/281

【引导案例与思考】/281

课前预习(思维导图) /282

节全面预算内部控制概述/282

第二节全面预算内部控制的主要风险及控制措施/286

第三节案例分析/290

思政园地/293

本章小结/295

中英文专业术语/295

章后练习/295

第十九章财务报告内部控制/297

【学习目标】/297

【引导案例与思考】/297

课前预习(思维导图) /298

节财务报告内部控制概述/299

第二节财务报告编制的主要风险点及控制措施/301

第三节财务报告对外提供的主要风险点及控制措施/305

第四节财务报告分析利用的主要风险点及控制措施/307

第五节案例分析/309

思政园地/314

本章小结/315

中英文专业术语/316

章后练习/317

第二十章信息系统内部控制/319

【学习目标】/319

【引导案例与思考】/319

课前预习(思维导图) /320

节信息系统内部控制概述/320

第二节信息系统内部控制的主要风险及控制措施/322

第三节案例分析/328

思政园地/329

本章小结/331

中英文专业术语/331

章后练习/331

第四篇企业内部控制评价与审计/335

第二十一章企业内部控制评价/336

【学习目标】/336

【引导案例与思考】/336

课前预习(思维导图) /337

节内部控制评价概述/338

第二节内部控制评价的内容/340

第三节内部控制评价的程序及方法/341

第四节内部控制缺陷的认定/344

第五节内部控制评价报告/347

第六节案例分析/349

思政园地/357

本章小结/358

中英文专业术语/359

章后练习/359

第二十二章企业内部控制审计/362

【学习目标】/362

【引导案例与思考】/362

课前预习(思维导图) /363

节内部控制审计概述/363

第二节内部控制审计的程序/364

第三节案例分析/367

思政园地/368

本章小结/368

中英文专业术语/369

章后练习/369

主要参考文献/372
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