• 内部审计李冬辉周广秀渠帅张雪峰编中国铁道出版社9787113239817
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内部审计李冬辉周广秀渠帅张雪峰编中国铁道出版社9787113239817

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5 1.3折 39.8 八五品

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作者李冬辉 周广秀 渠帅 张雪峰 编

出版社中国铁道出版社

ISBN9787113239817

出版时间2017-12

装帧其他

页数240页

定价39.8元

货号9787113239817

上书时间2024-12-25

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   商品详情   

品相描述:八五品
商品描述
第一章 内部审计概述
第一节 内部审计历史
第二节 内部审计的定义、特征和作用
第三节 内部审计的种类、对象、原则和依据
第四节 审计关系
本章小结
复习思
案例阅读

第二章 内部审计机构
第一节 内部审计机构的设置原则
第二节 内部审计机构的设置模式
第三节 内部审计机构的职责与权限
本章小结
复习思
案例阅读

第三章 内部审计人员道德与能力
第一节 内部审计人员的道德
第二节 内部审计人员的能力
第三节 内部审计协会
本章小结
复习思
案例阅读

第四章 内部审计证据与工作底稿
第一节 内部审计证据综合知识
第二节 内部审计证据的收集、分析和运用
第三节 内部审计工作底稿综述
第四节 内部审计工作底稿管理
本章小结
复习思
案例阅读

第五章 内部审计工作过程
第一节 内部审计准备阶段
第二节 内部审计实施阶段
第三节 内部审计报告阶段
第四节 内部审计后续阶段
本章小结
复习思
案例阅读

第六章 内部审计管理方法
第一节 内部审计机构的管理
第二节 .内部审计计划的管理
第三节 内部审计项目管理
第四节 内部审计质量评价
第五节 内部审计管理
第六节 内部审计风险及防范
本章小结
复习思
案例阅读

第七章 内部审计报告
第一节 内部审计报告概述
第二节 内部审计报告的质量要求
第三节 内部审计报告的内容和格式
第四节 内部审计报告的编制、复核与报送
本章小结
复习思
案例阅读

第八章 内部控制审计与评价
第一节 内部控制概述
第二节 内部控制审计概述
第三节 内部控制自我评价
第四节 内部控制评价报告
本章小结
复习思
案例阅读

第九章 风险管理审计
第一节 风险与风险管理的概念
第二节 风险管理审计与风险基础审计
第三节 风险管理审计的程序
第四节 风险管理审计的方法
第五节 风险管理审计的内容
本章小结
复习思
案例阅读

第十章 舞弊审计
第一节 舞弊概述
第二节 管理层舞弊与审计
第三节 雇员舞弊与审计
第三节 舞弊审计的程序
第四节 舞弊的防范
本章小结
复习思
案例阅读

第十一章 经济效益审计
第一节 经济效益审计的基本理论
第二节 经济效益审计的程序
第三节 经济效益内部审计的方法
第四节 经济效益审计的评价标准
本章小结
复习思
案例阅读

第十二章 经济责任审计
第一节 经济责任审计概述
第二节 经济责任审计的特点、范围和内容
第三节 经济责任审计的基本程序与评价方法
本章小结
复习思
案例阅读

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