• 审计学
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审计学

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9.12 2.4折 38 八五品

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作者主编都新英;徐永凡

出版社西南财经大学出版社

出版时间2012-08

版次1

装帧平装

货号9787550408715

上书时间2024-10-02

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   商品详情   

品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 主编都新英;徐永凡
  • 出版社 西南财经大学出版社
  • 出版时间 2012-08
  • 版次 1
  • ISBN 9787550408715
  • 定价 38.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 26cm
  • 页数 309页
  • 字数 99999千字
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
"全书共分十五章, 主要介绍审计的基础知识、基本理论和审计方法体系。内容包括审计学概论, 审计的分类和方法, 审计规范与法律责任, 审计目标与审计程序等。"
【目录】

章 审计学概论节 审计的产生与发展第二节 审计的概念及本质第三节 审计的基本假设第四节 审计的对象、职能和作用第五节 我国审计组织体系第二章 审计的分类和方法节 审计的分类第二节 审计的方法第三章 审计规范与法律责任节 审计规范第二节 注册会计师的法律责任第四章 审计目标与审计程序节 财务报表的审计目标第二节 审计程序概述第三节 签订审计业务约定书第四节 计划审计工作第五节 审计重要性及审计风险第五章 审计证据与审计工作底稿节 审计证据第二节 审计工作底稿第六章 内部控制系统及其评价节 内部控制系统概述第二节 内部控制描述第三节 内部控制评价第七章 审计抽样节 审计抽样概述第二节 样本的设计与评价第三节 审计抽样的具体运用第八章 销售与收款循环审计节 销售与收款循环概述第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试第三节 营业收入审计第四节 应收账款与坏账准备审计第五节 其他项目审计第九章 购货与付款循环审计节 购货与付款循环概述第二节 购货与付款循环的内部控制和控制测试第三节 应付账款审计第四节 固定资产及累计折旧的审计第五节 其他相关账户审计第十章 生产循环审计节 生产循环概述第二节 生产循环的内部控制和控制测试第三节 存货成本审计第四节 分析性复核第五节 存货监盘第六节 存货计价审计和截止审计第七节 应付职工薪酬审计第八节 其他相关账户审计第十一章 筹资与投资循环审计节 筹资与投资循环审计的目标与范围第二节 筹资与投资循环内部控制测试及评价第三节 借款实质性测试第四节 所有者权益审计第五节 投资的实质性测试第十二章 货币资金审计节 货币资金概述第二节 库存现金审计第三节 银行存款审计第十三章 特殊项目审计节 期初余额审计第二节 或有事项审计第三节 期后事项审计第十四章 审计报告节 审计报告概述第二节 审计意见的类型第三节 编制审计报告的步骤和要求第四节 管理建议书第十五章 其他鉴证业务节 验资第二节 会计咨询和会计服务业务第三节 盈利预测审核第四节 其他鉴证报告参考文献
作者介绍

序言
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