• 内部控制学(全国会计领军人才丛书·会计系列)
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内部控制学(全国会计领军人才丛书·会计系列)

正版85品 有笔记发圆通

11.78 2.6折 45 八五品

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浙江金华
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作者李晓慧 郝梦姝

出版社中国人民大学出版社

出版时间2022-10

版次1

装帧其他

货号9787300310022

上书时间2024-08-21

   商品详情   

品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 李晓慧 郝梦姝
  • 出版社 中国人民大学出版社
  • 出版时间 2022-10
  • 版次 1
  • ISBN 9787300310022
  • 定价 45.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 304页
  • 字数 445千字
【内容简介】
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【作者简介】


    李晓慧,财经大学学院,教授、博士生导师,首批注册师(非执业会员),领才;兼任工商管理硕士教育指导委员会“百篇管理案例的函审专家”、中国学会审计监督委员会委员、中国注册师协会专业技术咨询委员会委员等。研究领域包括现代审计理论与实务、控制与审计、与绩效审计、资本市场信息披露及相关案例研究等。
【目录】


章  控制概论

节  控制和风险管理的发展

第二节  我部控制规制建设与完善

练题

行动学讨论

第二章  环境

节  治理与

第二节  组织架构

第三节  发展战略

第四节  人力资源

第五节  社会责任

练题

案例讨论与分析

第三章  风险评估与风险应对

节  风险与风险管理

第二节  风险评估

第三节  风险评估的方法

第四节  风险应对

练题

案例讨论与分析

第四章  控制活动

节  控制活动概述

第二节  不相容职务分离控制

第三节  授权审批控制

第四节  系统控制

第五节  财产保护控制

第六节  全面预算控制

第七节  运营分析控制

第八节  绩效评控制

第九节  合同控制

第十节  行政事业单位控制活动特殊虑

练题

案例讨论与分析

第五章  信息与沟通

节  信息与沟通概述

第二节  财务报告控制

第三节  管理报告控制

第四节  信息系统控制

练题

案例讨论与分析

第六章  监督

节  监督概述

第二节  控制评价

第三节  控制审计

第四节  控制缺陷、报告与整改

练题

案例讨论与分析

第七章  控制体系构建及其机制完善

节  控制体系构建

第二节  企业控制完善和提升机制

第三节  行政事业单位控制的完善和提升

练题

案例讨论与分析

参文献

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