• 现代企业内部控制实务(第三版)
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现代企业内部控制实务(第三版)

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作者高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编

出版社经济管理出版社

ISBN9787509649459

出版时间2017-03

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

定价98元

货号24216742

上书时间2024-07-19

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商品描述

内容简介】:
高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编的《现代企业内部控制实务(第3版)/企业风险管理实务丛书》研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制、企业社会责任的内部控制等内容。

目录】:

章  企业内部控制基本规范精解  节  企业内部控制含义及构成  第二节  内部环境精解  第三节  风险评估及应对精解  第四节  控制活动精解  第五节  信息与沟通精解  第六节  内部监督精解  第七节  惠电公司内控建设实例  附:风险评估制度第二章  企业内部控制诊断与测评  节  企业内部控制诊断与测评  第二节  运用综合评价方式诊断测评企业管控风险的能力  第三节  运用个别评价方式测试评价内控状况  第四节  内部控制测评报告实例  附:内部控制评价制度第三章  组织架构内部控制指引  节  组织架构的概念、意义及风险  第二节  组织架构的设计  第三节  组织架构的运行  第四节  组织架构实例  附:授权核准表第四章  发展战略内部控制指引  节  发展战略的概念、意义及风险  第二节  发展战略的制定与批准  第三节  发展战略的实施、监控与调整  第四节  企业发展战略实例  附:××公司战略规划管理制度第五章  人力资源内部控制指引  节  人力资源概念、风险与内控要求  第二节  人力资源引进与开发控制  第三节  人力资源使用与退出机制  第四节  人力资源内控实例  附:人力资源制度第六章  社会责任内部控制指引  节  社会责任的概念、风险与内控要求  第二节  安全生产责任  第三节  产品质量责任  第四节  环境保护与资源节约责任  第五节  促进就业与员工权益保护责任  第六节  社会责任内控实例  附:××公司社会责任制度第七章  企业文化内部建设指引  节  企业文化的概念、目标与风险  第二节  企业文化的培育  第三节  企业文化的评估体系  第四节  企业文化建设实例  附:企业文化建设制度第八章  资金活动内部控制指引  节  资金活动概念、风险及内控要求  第二节  筹资活动内控要求  第三节  投资活动内控要求  第四节  资金营运活动内控要求  第五节  资金活动内部控制实例  附:资金活动管理制度第九章  采购业务内部控制指引  节  采购业务概念、风险与内控要求  第二节  采购业务风险控制  第三节  付款业务风险控制  第四节  采购业务内部控制实例  附:采购与付款内部控制制度  附:供应商质量保证能力调查第十章  资产管理内部控制指引  节  资产管理概念及内控要求  第二节  存货管控要求  第三节  固定资产管控要求  第四节  无形资产管控要求  第五节  资产管控实例  附:资产管理风险动态模型第十一章  销售业务内部控制指引  节  销售概念、风险与内控要求  第二节  销售业务风险及其管控  第三节  货款回收内部控制  第四节  销售业务内部控制实例  附:奥华公司销售业务相关制度第十二章  研发业务内部控制指引  节  研究与开发概念、风险与内控要求  第二节  研发立项与控制  第三节  研究成果开发与保护控制  第四节  研发业务内部控制实务  附:×x公司研发业务相关制度第十三章  工程项目内部控制指引  节  工程项目概念、风险与内控要求  第二节  工程立项流程、风险及控制  第三节  工程招标流程、风险及控制  第四节  工程造价风险及控制  第五节  工程建设流程、风险及控制  第六节  工程验收流程、风险控制及后评估  第七节  工程项目内部控制实例  附:工程项目相关制度第十四章  担保业务内部控制指引  节  担保业务概念、风险与控制要求  第二节  担保业务评估与审批控制  第三节  担保业务执行与监控  第四节  担保业务内部控制实例  附:担保业务相关制度第十五章  业务外包内部控制指引  节  业务外包概念、风险与内控要求  第二节  业务外包承包方选择  第三节  业务外包实施中控制  第四节  业务外包内部控制实例  附:业务外包相关制度第十六章  财务报告内部控制指引  节  财务报告概念、风险与内控要求  第二节  财务报告编制风险控制  第三节  财务报告对外提供风险控制  第四节  财务报告分析利用  第五节  财务报告内部控制实例  附:财务报告制度第十七章  全面预算内部控制指引  节  全面预算概念、风险及内控要求  第二节  全面预算管理机制及业务流程  第三节  全面预算编制、审批与下达控制  第四节  全面预算执行与调整控制  第五节  全面预算考核风险与控制  第六节  全面预算内部控制实例  附:预算管理制度第十八章  合同管理内部控制指引  节  合同管理概念、风险与内控要求  第二节  合同调查与签订风险及控制  第三节  合同履行控制与后评估  第四节  合同管理内部控制实例第十九章  内部信息传递指引  节  内部信息传递概念、风险与内控要求  第二节  内控报告的形成及风险防范  第三节  内控报告使用与保密风险控制  第四节  内部信息传递内控实例  附:内部信息相关规章制度第二十章  信息系统内部控制指引  节  信息系统概念、风险与内控要求  第二节  信息系统开发风险及控制  第三节  信息系统运行与维护风险及控制  第四节  信息系统内控实例  附:信息系统相关制度第二十一章  企业内部控制评价指引  节  内部控制评价概念、主体和遵循原则  第二节  内部控制评价的依据、内容和标准  第三节  内部控制评价的程序、要求和方法  第四节  内部控制缺陷的认定与标准  第五节  内部控制评价报告内容及报出  附:××灌溉设备公司的部分内部控制评价底稿附录  附录1  财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发  《企业内部控制基本规范》的通知  附录2  《企业内部控制评价指引》  附录3  关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释  第l号的通知  附录4  关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释  第2号的通知参考文献

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