• 企业内部控制规范研究
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企业内部控制规范研究

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作者北京市企业内部控制规范联席工作领导小组 编

出版社中国市场出版社

出版时间2011-11

版次1

装帧平装

上书时间2024-11-30

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 北京市企业内部控制规范联席工作领导小组 编
  • 出版社 中国市场出版社
  • 出版时间 2011-11
  • 版次 1
  • ISBN 9787509208052
  • 定价 58.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 342页
  • 字数 400千字
【内容简介】
《企业内部控制规范研究——北京市企业内部控制优秀论文》主要收录了:煤矿企业内控现状分析及对策;如何保障土地储备开发融资投资资金安全——浅谈大兴区土地储备开发模式和资金监督管理;浅析内控与企业管理融合的障碍及对策;浅论正确处理全面预算与内部控制的关系;论企业内部控制评价体系的构建;运用现代科技信息技术规范和创新行政事业单位内部控制与管理;中国企业内部控制相关问题分析;财政部门内部控制建设研究等数十篇关于企业内部管理规范的文章,供广大财务人员和管理人员学习与参考。本书由北京市企业内部控制规范联席工作领导小组编写。
【目录】
煤矿企业内控现状分析及对策董事会权限设置中的内部控制研究关于在企业合并重组中实现内部控制优化升级的思考产品设计环节的内部控制如何保障土地储备开发融资投资资金安全——浅谈大兴区土地储备开发模式和资金监督管理企业内部财务控制的探讨——钱流到哪里,管理就要紧跟到哪里欣和公司现阶段内部控制建设的构想石景山区教育系统会计集中核算内部会计控制探讨石景山区行政事业单位电算化会计内部控制问题研究浅淡事业单位固定资产管理存在的问题及对策高校资产经营公司内部控制面临的问题及对策对企业内部控制实践与其现状的分析浅析中国企业内部控制环境存在的问题和完善对策浅析内控与企业管理融合的障碍及对策浅析企业内部审计在内部控制中的作用浅谈电子信息技术在企业内部会计控制中的作用对于商业银行承兑汇票内部控制的思考共同守护财政资金安全生命线——浅谈行政事业单位资金管理之内控制度构建从内部控制到风险管理加强企业文化建设对提升企业内部控制的重要性企业存货的内部控制浅论正确处理全面预算与内部控制的关系浅谈企业财务内部控制与预算管理论企业内部控制中的损益控制浅析集团企业内控体系建设的基础——集团内部控制建设实务有感浅议内部控制和内部审计的关系浅谈西城区环卫中心的内部控制与内部审计工作浅议如何规范区县级政府采购内控管理浅析国有房地产企业内部审计现状及发展对策浅谈出纳和企业内部控制的关系论企业内部控制评价体系的构建浅谈内部控制与企业文化现代风险导向内部审计在中小企业内部控制中的应用完善企业内部环境推动内控工作持续发展加强中小企业内部控制的思考浅析医院成本核算与加强医院内控体系建设的关系行政事业单位内部控制与风险管理浅析浅谈如何加强行政事业单位内部控制浅析行政事业单位现金收支内部控制现代风险管理理念下行政事业单位内部控制改进研究浅谈行政事业单位内部控制与单位管理浅论行政事业单位内部控制与管理运用现代科技信息技术规范和创新行政事业单位内部控制与管理分公司财务管理工作中的几点思考浅谈集团公司的财务控制浅谈企业内部控制与企业治理会计电算化条件下的企业内部控制制度关于建立企业内控体系的几点思考论企业内部控制措施企业内部控制与预算管理研究企业内部控制的主要问题和加强实施企业内部控制与风险管理建立和完善企业内部控制制度会计电算化环境下的内部控制措施企业内部控制措施浅谈事业单位内控制度论中国企业内部控制评价体系中国企业内部控制相关问题分析论事业单位内部审计的独立性内部控制是企业发展的基石财政部门内部控制建设研究国企改革过程中内控体系机制建设探讨浅议行政事业单位管理的风险点附录  征文目录
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