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内部会计控制实务

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7.5 3.4折 22 九品

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作者辛茂荀 主编

出版社民主与建设出版社

出版时间2004-05

版次1

装帧平装

货号9787801126337

上书时间2024-10-18

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 辛茂荀 主编
  • 出版社 民主与建设出版社
  • 出版时间 2004-05
  • 版次 1
  • ISBN 9787801126337
  • 定价 22.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 330页
  • 字数 288千字
【内容简介】
为了帮助广大会计人员、间计人员及企事业单位领导准确理解和把握《内部会计控制规范》的各项规定,尽快建立健全本单位的内部会计控制制度,我们撰写了《内部会计控制实务》一书。本书在编写过程中,始终坚持理论联系实际、以实际操作为主的原则,并具有一定的前瞻性。

  内部会计控制是一个古老而又年轻的课题,说其古老,是因为内部会计控制几乎伴随着私有财产的产生而产生;说其年轻,是因为对这个古老课题的研究一直处在探索之中。
【目录】
前言

第一章  内部会计控制概论 

  第一节  内部会计控制概述

  第二节  内部会计控制的目标

  第三节  内部会计控制的原则

  第四节  内部会计控制的内容

  第五节  内部会计控制的方法

  第六节  内部会计控制案例

第二章  货币资金控制

  第一节  货币资金概述

  第二节  货币资金内部会计控制的内容

  第三节  货币资金内部会计控制制度的建立

  第四节  货币资金控制的监督检查

  第五节  货币资金货币资金控制案例

第三章  实物资产控制

  第一节  实物资产概述

  第二节  存货内部会计控制的内容

  第三节  固定资产内部会计控制的内容

  第四节  实物资产内部会计控制制度的建立

  第五节  实用资产控制的监督检查

  第六节  实物资产控制案例

第四章  对外投资控制

第五章  工程项目控制

第六章  采购与付款控制

第七章  销售与收款控制

第八章  成本费用控制

第九章  筹资控制

第十章  担保控制

第十一章  电算化会计信息系统控制

第十二章  内部会计控制的评价

附录一  内部会计控制规范——基本规范(试行)

附录二  内部会计控制规范——货币资金(试行)

附录三  内部会计控制规范——采购与付款(试行)

附录四  内部会计控制规范——销售与收款(试行)

附录五  内部会计控制规范——工程项目(试行)

主要参考资料
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