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国际注册内部审计师CIA考试

11.12 九品

仅1件

广东广州
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作者中审网校 编

出版社广东经济出版社

出版时间2014-07

版次1

装帧平装

上书时间2021-06-23

启明斋

六年老店
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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 中审网校 编
  • 出版社 广东经济出版社
  • 出版时间 2014-07
  • 版次 1
  • ISBN 9787545434224
  • 定价 50.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 铜版纸
  • 字数 415千字
  • 丛书 中审网校考试用书系列
【内容简介】
 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》是由中国审计网旗下的中审网校根据最新考试大纲变化精心选题,并结合最新的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得最有效率的训练。
   本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路:
  《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(二):内部审计实务》,其基本内容为:
  第一章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。
  第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。
  第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。
  附录:第二部分模拟卷两套。
  通过对相闪知识点的提问与解答,对考生掌握基础知识,训练答题技巧,起到良好的促进作用.
【作者简介】
中审网校,为中国审计网旗下的审计类考试培训专业网站,团队成员自CIA考试1998年进入中国后,便开始从事考试的咨询和培训服务,十年CIA考试培训经验的积累,实力得到考生的公认,成就非凡!

本书系中审网校继《国际注册内部审计师CIA考试应试指南》之后呈献的又一力作!全书紧贴考试内容、实用至上,为CIA考试网下习题训练首选!
【目录】

第一章 管理内部审计职能
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路

 


第二章 审计业务流程
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路

 


第三章 舞弊风险和控制
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路

 


附录1 模拟卷(Ⅰ)
一、 模拟试题
二、 参考答案及解题思路
附录2 模拟卷(Ⅱ)
一、 模拟试题
二、 参考答案解题思路

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