• 现货速发 审计与内控管理工作9787115623287 文墨书籍
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

现货速发 审计与内控管理工作9787115623287 文墨书籍

正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧

48.9 7.0折 69.8 全新

库存13件

北京房山
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者车彐娟著

出版社人民邮电出版社

ISBN9787115623287

出版时间2023-09

版次1

装帧平装

开本16开

定价69.8元

货号_13597001

上书时间2023-11-21

北京墨墨特价书城

六年老店
已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
全新正版
商品描述
随着现代企业制度的建立和逐步完善,企业要展,就必须强化审计建设和内部控制制度建设。在企业生产营规模不断发展壮大的过程中,审计和内部控制系统起着不可或缺的作用。对于中小企业来说,要做好审计和内控工作,就需要工具书来予以系统地指导。

 本书以工作的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价,内部控制与风险管理、合规等内容。另外,本书还附有,对相关内行了拓展与充,读者用手机扫码可以查看更多资料。

 本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者用做实务类参考指南。

   相关推荐   

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

全新正版
此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP