一本书学内部审计
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全新
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作者曹艳铭主编
出版社化学工业出版社
ISBN9787122355300
出版时间2020-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数250页
字数297千字
定价68元
货号SC:9787122355300
上书时间2024-12-24
商品详情
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作者简介:
曹艳铭,山西财经大学会计学院教师,博士研究生,注册会计师,兼任特一药业股份有限公司独立董事。主持多个项目审计工作,发表学术论文20余篇,出版专业教材10余部。
主编推荐:
1.本书内容丰富、文字精炼。
2.大量实际案例,颇具参考价值。
3.图表为主,文字为辅,一目了然。
内容简介:
《一本书学内部审计——新手内部审计从入门到精通》一书涵盖15个章节,具体包括内审人员的职业要求、审计准备、审计实施、审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计——收入、业务内部审计——采购及费用、业务内部控制审计——存货的管理、业务内部控制审计——固定资产管理、业务内部控制审计——人力资源管理、业务内部控制审计——资金管理、业务内部控制审计——生产管理、业务内部控制审计——会计、信息系统审计等内容。本书实操性强,涵盖了内部审计的整个流程介绍,并配有大量实战范本、图表和文书,与实际工作联系紧密,具有很强的操作性;指导性强,本书依据的法规编写而成,可作为内部审计从业者的培训用书和实用指南。
目录:
第1章 内部审计人员的职业要求 1
1.1 内部审计人员的推荐知识 2
1.2 内部审计人员的推荐能力 3
1.3 内部审计人员的职业道德规范 3
1.3.1 诚信正直 4
1.3.2 客观公正 4
1.3.3 提高专业胜任能力 6
1.3.4 保密 6
第2章 审计准备 7
2.1 初步确定内部审计目标和审计范围 8
2.1.1 确定内部审计目标 8
2.1.2 确定内部审计范围 8
2.2 研究背景资料 8
2.3 成立审计小组和确定审计时间 9
2.4 编制年度审计工作计划 9
2.4.1 年度审计工作计划的内容 9
2.4.2 年度审计工作计划的编制依据 10
2.5 制定项目审计方案 15
2.5.1 审计方案的内容 16
2.5.2 审计方案的编写 17
2.5.3 审计方案的审核 18
2.5.4 审计方案的调整 18
2.6 发出审计通知书 21
2.6.1 什么是审计通知书 22
2.6.2 审计通知书的内容 22
第3章 审计实施 23
3.1 获取审计证据 24
3.1.1 审计证据的种类 24
3.1.2 审计取证要求 24
3.1.3 获取审计证据的工作步骤 25
3.1.4 审计证据的搜集方法 28
3.2 分析性审计程序 31
3.2.1 分析性审计程序的内容 31
3.2.2 分析性审计程序的作用 31
3.2.3 分析性审计程序的关键 31
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