企业内部控制规范(第3版)
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全新
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作者李敏
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564238728
出版时间2021-12
版次3
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数344页
字数385千字
定价68元
货号SC:9787564238728
上书时间2024-12-22
商品详情
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内容简介:
风险紧随收益、紧跟决策、紧靠经营、紧贴思维,与机会此起彼伏,与安全时有冲突。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制具有免疫系统、防治机制和自愈功能,其本质在于掌控,其精髓在于制衡。
本书全面解析内部控制的理论体系、政策规范、系统性控制与全面风险管控机制等,通过实证分析、专题讨论、老法师提醒、经典案例评析等多维演示,有机嵌入教训警示、经验提升、逻辑考量、规律提炼、规则解析等,融理论、实践、经验于一体,展现各项控制活动与控制措施互相关联、配合交融的管控场景,充分彰显内部控制的广度、深度与力度,助力企业增强发展韧性。本书凝聚了作者二十多年管理咨询的探索、潜心研学的感悟、与时俱进的心得。全书理念新颖、层次分明、图文并茂、通俗易懂,适合教学、培训与自学,尤其适合董事、监事、经营者、管理者、财务人员、注册会计师及审计人员阅读。
目录:
前言
第1章 总论
1.1 管理企业与控制风险
1.2 内部控制的假设条件
1.3 内部控制的发展规律
1.4 精益控制与定向施策
1.5 综合治理与资源整合
1.6 管控融合与系统集成
经典案例评析:法兴银行管理失控的惨痛教训
第2章 内部控制的中国特色
2.1 中国特色内部控制体系
2.2 企业内部控制基本规范
2.3 企业内部控制配套指引
2.4 企业内部控制执行机制
经典案例评析:精准防控合同风险的操作步骤
第3章 控制要素的运行规则
3.1 内部环境与管控机制
3.2 风险评估与内部控制指向
3.3 控制活动与风险应对措施
3.4 信息沟通与内部控制报告
3.5 内部监督与管控闭环
经典案例评析:请准备好化险为夷的应对策略
第4章 控制措施的应用场景
4.1 职务分离控制
4.2 授权审批控制
4.3 会计系统控制
4.4 财产保护控制
4.5 全面预算控制
4.6 运营分析控制
4.7 绩效考评控制
经典案例评析:财务风险边界与风险隔离机制
第5章 资金风险的控制对策
5.1 精细梳理资金控制流程
5.2 精准识别资金营运风险
5.3 准确落实资金管控措施
5.4 精密监控资金失控危险
经典案例评析:警惕收支失衡酿成资金失控
第6章 筹资风险的控制对策
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