一本书读懂内部审计
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作者孙伟航
出版社红旗出版社
ISBN9787505153240
出版时间2023-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数248页
字数183千字
定价69元
货号SC:9787505153240
上书时间2024-06-27
商品详情
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作者简介:
孙伟航
注册税务师,国企资深财务专家,长期奋战于财务一线,专栏作家,作品曾发表于《中国税务报》等报刊,出版有《一本书掌握会计实务》(2015)、《腾讯公关法》(2018,合著)、《一本书读懂财务管理》(2020)等。
主编推荐:
内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。
内容简介:
内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计前的准备、审计内容、舞弊应对、审计报告与归档、审计人员技能与职业发展。全书系统地讲解了做好企业内部审计推荐的知识和技能,从思维模式、专业知识和实务方法3个层面,帮助审计人员掌握审计思维和方法,提升专业能力,是可以随时翻查的案头书和工具书。
目录:
引子
01成立审计部
审计双轨制/003
招聘新人/009
内部审计不只是审计/013
什么人可以做内审/017
02审计前的准备
新人报到/025
审计的四性/030
制订审计计划/034
内部审计通知书/045
审计方法/051
审计证据/061
后续审计/064
03内部审计审什么
货币资金审计/071
收入审计/096
付款审计/117
存货管理审计/125
固定资产审计/134
人力资源审计/145
财务管理审计/155
离任审计/167
04舞弊应对
收到一封举报信/175
谈话技巧/186
证据从哪里来/200
报表舞弊怎么审/210
05报告及归档
审计报告/223
审计档案管理/229
番外审计人员的路在何方/235
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