• 一本书读懂内部审计
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一本书读懂内部审计

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作者孙伟航

出版社红旗出版社

ISBN9787505153240

出版时间2023-05

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数248页

字数183千字

定价69元

货号SC:9787505153240

上书时间2024-06-27

文源文化

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品相描述:全新
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商品描述
作者简介:
孙伟航
注册税务师,国企资深财务专家,长期奋战于财务一线,专栏作家,作品曾发表于《中国税务报》等报刊,出版有《一本书掌握会计实务》(2015)、《腾讯公关法》(2018,合著)、《一本书读懂财务管理》(2020)等。
主编推荐:
内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。
内容简介:
内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计前的准备、审计内容、舞弊应对、审计报告与归档、审计人员技能与职业发展。全书系统地讲解了做好企业内部审计推荐的知识和技能,从思维模式、专业知识和实务方法3个层面,帮助审计人员掌握审计思维和方法,提升专业能力,是可以随时翻查的案头书和工具书。
目录:
引子

01成立审计部

审计双轨制/003

招聘新人/009

内部审计不只是审计/013

什么人可以做内审/017

02审计前的准备

新人报到/025

审计的四性/030

制订审计计划/034

内部审计通知书/045

审计方法/051

审计证据/061

后续审计/064

03内部审计审什么

货币资金审计/071

收入审计/096

付款审计/117

存货管理审计/125

固定资产审计/134

人力资源审计/145

财务管理审计/155

离任审计/167

04舞弊应对

收到一封举报信/175

谈话技巧/186

证据从哪里来/200

报表舞弊怎么审/210

05报告及归档

审计报告/223

审计档案管理/229

番外审计人员的路在何方/235

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