审计与内控管理工作 9787115623287 车彐娟 人民邮电出版社
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作者车彐娟著
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115623287
出版时间2023-09
版次1
装帧平装
开本16开
定价69.8元
货号R_13597001
上书时间2024-04-15
商品详情
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全新正版
- 商品描述
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随着现代企业制度的建立和逐步完善,企业要展,就必须强化审计建设和内部控制制度建设。在企业生产营规模不断发展壮大的过程中,审计和内部控制系统起着不可或缺的作用。对于中小企业来说,要做好审计和内控工作,就需要工具书来予以系统地指导。
本书以工作的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价,内部控制与风险管理、合规等内容。另外,本书还附有,对相关内行了拓展与充,读者用手机扫码可以查看更多资料。
本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者用做实务类参考指南。
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