• 内部审计/普通高等学校“十三五”规划教材 李冬辉 周广秀 渠帅 张雪峰 中国铁道出版社 9787113239817 正版旧书
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内部审计/普通高等学校“十三五”规划教材 李冬辉 周广秀 渠帅 张雪峰 中国铁道出版社 9787113239817 正版旧书

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5.28 八五品

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江西南昌
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作者李冬辉 周广秀 渠帅 张雪峰

出版社中国铁道出版社

ISBN9787113239817

出版时间2017-12

装帧线装

页数240页

货号4207818

上书时间2024-04-20

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品相描述:八五品
商品描述
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书名:内部审计/普通高等学校“十三五”规划教材
编号:4207818
ISBN:9787113239817[十位:]
作者:李冬辉 周广秀 渠帅 张雪峰
出版社:中国铁道出版社
出版日期:2017年12月
页数:240
定价:39.80 元
参考重量:0.370Kg
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新旧程度:6-9成新左右,不影响阅读,详细情况请咨询店主
如图书附带、磁带、学习卡等请咨询店主是否齐全* 图书目录 *
*章 内部审计概述
*节 内部审计历史
第二节 内部审计的定义、特征和作用
第三节 内部审计的种类、对象、原则和依据
第四节 审计关系
本章小结
复习思考题
案例阅读

第二章 内部审计机构
*节 内部审计机构的设置原则
第二节 内部审计机构的设置模式
第三节 内部审计机构的职责与权限
本章小结
复习思考题
案例阅读

第三章 内部审计人员职业道德与执业能力
*节 内部审计人员的职业道德
第二节 内部审计人员的执业能力
第三节 内部审计协会
本章小结
复习思考题
案例阅读

第四章 内部审计证据与工作底稿
*节 内部审计证据综合知识
第二节 内部审计证据的收集、分析和运用
第三节 内部审计工作底稿综述
第四节 内部审计工作底稿管理
本章小结
复习思考题
案例阅读

第五章 内部审计工作过程
*节 内部审计准备阶段
第二节 内部审计实施阶段
第三节 内部审计报告阶段
第四节 内部审计后续阶段
本章小结
复习思考题
案例阅读

第六章 内部审计管理方法
*节 内部审计机构的管理
第二节 .内部审计计划的管理
第三节 内部审计项目管理
第四节 内部审计质量评价
第五节 内部审计档案管理
第六节 内部审计风险及防范
本章小结
复习思考题
案例阅读

第七章 内部审计报告
*节 内部审计报告概述
第二节 内部审计报告的质量要求
第三节 内部审计报告的内容和格式
第四节 内部审计报告的编制、复核与报送
本章小结
复习思考题
案例阅读

第八章 内部控制审计与评价
*节 内部控制概述
第二节 内部控制审计概述
第三节 内部控制自我评价
第四节 内部控制评价报告
本章小结
复习思考题
案例阅读

第九章 风险管理审计
*节 风险与风险管理的概念
第二节 风险管理审计与风险基础审计
第三节 风险管理审计的程序
第四节 风险管理审计的方法
第五节 风险管理审计的内容
本章小结
复习思考题
案例阅读

第十章 舞弊审计
*节 舞弊概述
第二节 管理层舞弊与审计
第三节 雇员舞弊与审计
第三节 舞弊审计的程序
第四节 舞弊的防范
本章小结
复习思考题
案例阅读

第十一章 经济效益审计
*节 经济效益审计的基本理论
第二节 经济效益审计的程序
第三节 经济效益内部审计的方法
第四节 经济效益审计的评价标准
本章小结
复习思考题
案例阅读

第十二章 经济责任审计
*节 经济责任审计概述
第二节 经济责任审计的特点、范围和内容
第三节 经济责任审计的基本程序与评价方法
本章小结
复习思考题
案例阅读

参考文献
  • 内部审计/普通高等学校“十三五”规划教材 李冬辉 周广秀 渠帅 张雪峰 中国铁道出版社 9787113239817 正版旧书

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