• 审计案例 刘华著 上海财经大学出版社 9787564217297 正版旧书
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审计案例 刘华著 上海财经大学出版社 9787564217297 正版旧书

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0.1 九五品

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江西南昌
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作者刘华著

出版社上海财经大学出版社

ISBN9787564217297

出版时间2013-09

装帧线装

页数333页

货号3234783

上书时间2024-04-17

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品相描述:九五品
商品描述
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书名:审计案例
编号:3234783
ISBN:9787564217297[十位:]
作者:刘华著
出版社:上海财经大学出版社
出版日期:2013年09月
页数:333
定价:36.00 元
参考重量:0.440Kg
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新旧程度:6-9成新左右,不影响阅读,详细情况请咨询店主
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前言
 *章 审计基础理论
 *节 审计科学性
 第二节 审计本质与假设
 第三节 审计概念框架
 第二章 西方注册会计师审计案例
 *节 注册会计师审计概述
 第二节 审计准则案例
 第三节 审计责任案例
 第四节 后安然时代审计
 第五节 金融危机与资产负债表审计案例
 第三章 我国注册会计师审计案例
 *节 我国注册会计师审计市场现状
 第二节 审计环境案例
 第三节 审计经典案例 前言 *章 审计基础理论 *节 审计科学性 第二节 审计本质与假设 第三节 审计概念框架 第二章 西方注册会计师审计案例 *节 注册会计师审计概述 第二节 审计准则案例 第三节 审计责任案例 第四节 后安然时代审计 第五节 金融危机与资产负债表审计案例 第三章 我国注册会计师审计案例 *节 我国注册会计师审计市场现状 第二节 审计环境案例 第三节 审计经典案例 第四节 审计责任案例 第四章 内部审计案例 *节 内部审计概述 第二节 世界通信公司内部审计案例 第三节 通用电气与百事集团内部审计比较分析 第四节 航天通信公司内部审计案例 第五章 内部控制案例 *节 内部控制概述 第二节 万科公司内部控制案例 第三节 三鹿集团内部控制案例 第四节 巨人集团内部控制案例 第五节 中海集团釜山公司内部控制案例 第六节 中航油新加坡公司内部控制案例 第七节 美国苹果公司内部控制案例 第八节 法国兴业银行内部控制案例 第六章 国家审计案例 *节 国家审计概述 第二节 长江堤防隐蔽工程国家审计案例 第三节 东方电子国家审计案例 第四节 全面推进审计制度改革及立体协同 第七章 审计意见案例 *节 审计意见概述 第二节 否定意见及无法表示意见审计案例 第三节 保留意见经典案例:科龙电器公司审计 参考文献
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