• 审计学 朱锦余 张勇 科学出版社 9787030444912 正版旧书
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审计学 朱锦余 张勇 科学出版社 9787030444912 正版旧书

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4.32 八五品

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江西南昌
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作者朱锦余 张勇

出版社科学出版社

ISBN9787030444912

出版时间2015-08

装帧线装

页数328页

货号3747051

上书时间2024-04-16

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品相描述:八五品
商品描述
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书名:审计学
编号:3747051
ISBN:9787030444912[十位:]
作者:朱锦余 张勇
出版社:科学出版社
出版日期:2015年08月
页数:328
定价:39.00 元
参考重量:0.500Kg
-------------------------
新旧程度:6-9成新左右,不影响阅读,详细情况请咨询店主
如图书附带、磁带、学习卡等请咨询店主是否齐全* 图书目录 *
*章绪论 
*节审计的性质 
第二节审计的对象、职能与目标 
第三节审计的分类 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第二章审计组织体系与审计规范体系 
*节审计组织体系 
第二节审计规范体系 
第三节审计法律规范 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第三章审计报告 
*节审计报告的意义与出具要求 
第二节审计报告的分类及基本结构 
第三节注册会计师财务报表审计报告 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第四章审计过程、审计目标与审计计划 
*节审计过程 
第二节审计目标 
第三节审计计划 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第五章审计证据与审计工作底稿 
*节审计证据 
第二节审计工作底稿 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第六章审计重要性与审计风险 
*节审计重要性 
第二节审计风险 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第七章重大错报风险评估 
*节重大错报风险评估的含义与程序 
第二节了解被审计单位及其环境 
第三节识别和评估重大错报风险与特别风险 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第八章重大错报风险应对 
*节财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 
第二节认定层次重大错报风险的进一步审计程序 
第三节实质性程序 
第四节舞弊风险的应对措施 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第九章内部控制及其测试 
*节内部控制概述 
第二节内部控制的了解与描述 
第三节内部控制的测试 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第十章销售与收款循环审计 
*节销售与收款循环主要业务、文件与记录及账户 
第二节销售与收款循环具体审计目标与重大错报风险 
第三节销售与收款循环内部控制及其测试 
第四节销售与收款循环主要账户的审计目标与实质性程序 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第十一章采购与付款循环审计 
*节采购与付款循环主要业务、文件与记录及账户 
第二节采购与付款循环具体审计目标与重大错报风险 
第三节采购与付款循环内部控制及其测试 
第四节采购与付款循环主要账户的审计目标与审计程序 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第十章员工业务、生产与仓储循环审计 
*节员工服务、生产与仓储循环主要业务、文件与记录及账户 
第二节员工服务、生产与仓储循环具体审计目标与重大错报风险 
第三节员工服务、生产与仓储循环内部控制及其测试 
第四节员工服务、生产与仓储循环主要账户的审计目标与审计程序 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第十三章筹资循环审计 
*节筹资循环主要业务、文件与记录及账户 
第二节筹资循环具体审计目标与重大错报风险 
第三节筹资循环内部控制及其测试 
第四节筹资循环主要账户的审计目标与审计程序 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第十四章投资循环审计 
*节投资循环主要业务、文件与记录及账户 
第二节投资循环具体审计目标与重大错报风险 
第三节投资循环内部控制及其测试 
第四节投资循环主要账户的审计目标与审计程序 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第十五章现金收支循环审计 
*节现金收支循环主要业务与主要账户 
第二节现金收支循环具体审计目标与重大错报风险 
第三节现金收支循环内部控制及其测试 
第四节现金收支循环主要账户的审计目标与审计程序 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
第十六章政府审计 
*节政府审计准则 
第二节财政收支审计 
第三节财务收支审计 
第四节绩效审计 
第五节领导干部经济责任审计 
延伸阅读 
复习思考题 
案例分析 
…… 
第十七章内部审计 
第十八章注册会计师的其他业务 
参考文献
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