企业内控精细化管理全案王德敏
部分旧书采用了标准图片,会可能出现少部分不同印次出版不同封面的情况,旧书无光盘、腰封、书衣、附件等,如有其他问题可咨询客服。
¥
21.8
2.9折
¥
75
九品
仅1件
作者王德敏
出版社人民邮电
ISBN9787115197153
出版时间2009-01
装帧平装
开本16开
定价75元
货号1140517209970950148
上书时间2024-11-25
商品详情
- 品相描述:九品
- 商品描述
-
商品简介
本书提供了“管理风险+关键环节+职责分工+控制流程+控制制度”五位一体的企业内控精细化管理全案。
本书从明确管理风险开始,细化了企业资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同、业务外包、子公司管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息系统、衍生工具、并购、关联交易、内部审计22个工作事项的管理控制,真正实现了企业内控的精细化管理,具有很强的实务性与操作性。
本书适合企业各级管理者、各部门管理人员以及企业内控培训师、咨询师和高校教师、学者使用。
目录
第1章 企业内部控制——资金第2章 企业内部控制——采购第3章 企业内部控制——存货第4章 企业内部控制——销售第5章 企业内部控制——工程项目第6章 企业内部控制——固定资产第7章 企业内部控制——无形资产第8章 企业内部控制——长期股权投资第9章 企业内部控制——筹资第10章 企业内部控制——预算第11章 企业内部控制——成本费用第12章 企业内部控制——担保第13章 企业内部控制——合同第14章 企业内部控制——业务外包第15章 企业内部控制——子公司管理第16章 企业内部控制——财务报告编制与披露第17章 企业内部控制——人力资源管理第18章 企业内部控制——信息系统第19章 企业内部控制——衍生工具第20章 企业内部控制——并购第21章 企业内部控制——关联交易第22章 企业内部控制——内部审计
内容摘要
《企业内控精细化管理全案》提供了“管理风险+关键环节+职责分工+控制流程+控制制度”五位一体的企业内控精细化管理全案。《企业内控精细化管理全案》从明确管理风险开始,细化了企业资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同、业务外包、子公司管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息系统、衍生工具、并购、关联交易、内部审计22个工作事项的管理控制,真正实现了企业内控的精细化管理,具有很强的实务性与操作性。
《企业内控精细化管理全案》适合企业各级管理者、各部门管理人员以及企业内控培训师、咨询师和高校教师、学者使用。
点击链接进入新版: 企业内控精细化管理全案(第2版)(附光盘)
主编推荐
137项内控管理风险
111个内控关键环节
69张岗位职责分工表
118个业务控制流程
130套内部控制制度
细化到每一个工作事项的流程和模板,五位一体的高效执行工具和方案大全。
风险控制:量化内控业务的管理风险,关键环节:突出内控业务的关键环节,职责分工:明确各个岗位的职责权限,流程控制:细化内控业务的操作流程,制度控制:制定内控业务的执行规范。
【目录】
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价