• (2019)审计押题册(K)
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(2019)审计押题册(K)

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作者荆晶 编

出版社人民出版社

ISBN9787010207421

出版时间2019-06

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数171页

字数99999千字

定价65元

货号8125719

上书时间2024-07-03

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商品描述
基本信息
书名:(2019)审计押题册(K)
定价:65元
作者:荆晶 编
出版社:人民出版社
出版日期:2019-06-01
ISBN:9787010207421
字数:272000
页码:171
版次:1
装帧:平装
开本:16开
商品重量:
编辑推荐

内容提要
《审计押题册》结构安排  部分考情分析,对近六年的分值分布、考点分布、每道主观题目的考点精析罗列展现,并对2019年进行预测。  第二、三部分专题讲解,分专题进行逐一讲解,每个专题分为 考点梳理  历年真题  2019年预测题 。   考点梳理 对本专题主要涉及的考点以“押题点”的形式体现,既可以作为客观题的考点,也可以作为主观题的考点提炼。   历年真题 是精选近年的考试真题,对应专题相关考点。   2019年预测题 是编者精心预测,密押考点,编排试题。
目录

作者介绍

序言
第一部分 简答题、综合题考情分析一、近六年(2013年~2018年)简答题、综合题分布二、近六年(2013年~2018年)简答题、综合题精析三、2019年简答题、综合题预测第二部分 简答题专题讲解专题一 职业道德专题二 质量控制专题三 审计报告专题四 集团财务报表审计专题五 供产销货币资金审计(除函证、存货监盘)一内部控制、控制测试、实质性程序专题六 特殊项目审计、期后事项、利用他人的工作专题七 内部控制审计专题八 审计抽样方法专题九 应收账款、应付账款和银行存款函证专题十 存货监盘与计价测试专题十一 审计计划、审计工作底稿、一分析程序专题十二 对舞弊和法律法规的考虑第三部分 综合题专题讲解专题一 风险一认定一内部控制-控制测试、实质性程序专题二 判断做法是否恰当专题三 续写审计报告专题四 对应数据、比较财务报表、其他信息附录 简答题

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