• 信息系统审计、控制与管理
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信息系统审计、控制与管理

13.31 3.0折 44.5 八五品

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湖北孝感
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作者陈耿 著

出版社清华大学出版社

出版时间2014-01

版次1

装帧平装

货号9787302338390

上书时间2024-05-22

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 陈耿 著
  • 出版社 清华大学出版社
  • 出版时间 2014-01
  • 版次 1
  • ISBN 9787302338390
  • 定价 44.50元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 435页
  • 字数 671千字
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
  《信息系统审计、控制与管理》围绕现代信息系统审计的三大基本职能(审计、控制、管理)进行编写,在审计职能方面,突出审计的目的与本质,按照真实性审计、安全性审计和绩效审计等三个基本审计类型展开;在控制职能中,以IT安全为核心介绍了IT内部控制的方方面面;在管理职能中,以IT风险为导向,围绕IT风险管理展开。《信息系统审计、控制与管理》结构新颖独特,既具有较好的系统性和理论性,又具有很强的实战性和可操作性。
  《信息系统审计、控制与管理》每一篇均包含一个案例,可以围绕案例组织教学,适用于高校信息管理类、会计、审计、财务管理、企业管理、计算机应用等专业本科生和研究生作为教材或参考书;书中还提供了大量实用表格等,为信息系统审计师、内部审计师、注册会计师、管理咨询师、企业管理人员等专业人士提供工作指导,是一本实用的工具书。
【目录】
第一篇总论
第1章信息系统审计概述
第2章信息系统审计实施
第3章信息系统审计方法

第二篇真实性审计
第4章真实性审计概述
第5章财务数据的真实性
第6章交易活动的真实性

第三篇安全性审计
第7章安全性审计概述
第8章数据安全
第9章操作系统安全
第10章数据库系统安全
第11章网络安全

第四篇绩效审计
第12章IT绩效审计概述
第13章IT项目经济评价
第14章IT项目应用评价

第五篇内部控制
第15章IT内部控制概述
第16章IT内部控制应用
第17章软件资产控制

第六篇风险管理
第18章IT风险管理概述
第19章安全应急管理
第20章业务连续性管理
参考文献
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