• 上市公司内部控制评价实务
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上市公司内部控制评价实务

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北京朝阳
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作者赵立新 著

出版社电子工业出版社

出版时间2012-01

版次1

装帧平装

货号X23

上书时间2024-12-27

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 赵立新 著
  • 出版社 电子工业出版社
  • 出版时间 2012-01
  • 版次 1
  • ISBN 9787121147364
  • 定价 39.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 其他
  • 页数 204页
  • 丛书 迪博内部控制与企业风险管理系列丛书
【内容简介】
《上市公司内部控制评价实务》依据财政部等五部委出台的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,结合作者在企业内部控制和风险管理咨询中积累的丰富经验,从企业实践出发,阐述了上市公司应该如何实施企业内部控制评价,并对上市公司实施内部控制评价的组织、内容、标准、程序和方法,以及缺陷的认定和整改等核心问题进行了深入的解读,从而帮助企业系统地了解和掌握内部控制评价的理论和具体操作方法,具有很强的实用性。
【目录】
第1章内部控制评价概述
1.1内部控制评价的概念及理论
1.2国内外内部控制评价发展现状

第2章内部控制评价组织
2.1成立内部控制评价机构
2.2组建内部控制评价工作组
2.3各相关方在内部控制评价中的职责分工

第3章内部控制评价内容
3.1内部控制评价的基本原则
3.2内部控制评价的对象
3.3内部控制评价指标体系构建

第4章内部控制评价程序和方法
4.1组织与准备
4.2评价实施
4.3报告与披露
4.4内部控制评价常用方法

第5章内部控制缺陷
5.1内部控制缺陷的分类
5.2内部控制缺陷的认定
5.3内部控制缺陷的报告与整改

第6章内部控制评价报告
6.1内部控制评价报告的编制
6.2内部控制评价报告的报送与披露
后记
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