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公司治理与内外部审计

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北京朝阳
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作者秦荣生 著

出版社化学工业出版社

出版时间2013-06

版次1

装帧平装

货号1-167

上书时间2024-11-19

文化珍藏

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 秦荣生 著
  • 出版社 化学工业出版社
  • 出版时间 2013-06
  • 版次 1
  • ISBN 9787122166319
  • 定价 49.80元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 328页
  • 字数 292千字
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
  《公司治理与内外部审计》共分六章。可以作为审计、会计硕士专业学位的专业课教材,也可作为公司管理人员、财务会计人员、审计人员的培训用书,以及大专院校经济类、管理类有关专业开设《公司治理》或《审计》等课程的教材或参考书,及公司管理人员、财务会计人员、审计人员的自学用书。
【作者简介】
  秦荣生,管理学博士,现任北京国家会计学院教授、博士生导师,中国审计学会副会长,中国总会计师协会副会长,财政部中国注册会计师考试委员会委员,中国内部审计准则委员会副主任委员,中国注册会计师审计准则委员会委员。
【目录】
第一章公司治理理论
第一节公司治理的起源与发展
第二节公司治理的基本特征
第三节公司治理的基本原理
第四节公司治理与公司管理
第五节公司股东利益纷争案例

第二章公司治理的类型
第一节外部监控型公司治理模式
第二节内部监控型公司治理模式
第三节家族监控型公司治理模式
第四节混合型公司治理模式
第五节各种公司治理模式的趋同
第六节不同类型公司治理案例

第三章公司治理的体制与机制
第一节股东大会
第二节董事会
第三节董事会专门委员会
第四节监事会
第五节经理层
第六节公司治理体制与机制案例

第四章公司治理与外部审计
第一节外部审计在公司治理中的作用
第二节会计师事务所的业务范围
第三节会计师事务所的组织形式
第四节会计师事务所的发展方向
第五节注册会计师的法律责任
第六节公司治理与外部审计案例

第五章公司治理与内部审计
第一节内部审计在公司治理中的作用
第二节内部审计的机构与职责
第三节我国内部审计的转型和发展选择
第四节内部控制与内部审计
第五节内部审计制度建设案例

第六章内、外部审计的协作
第一节内、外部审计的协作基础
第二节内、外部审计的协作组织
第三节内、外部审计的协作途径
第四节内部审计的外部化
第五节内、外部审计的协作案例分析
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