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企业内部控制研究

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四川成都
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作者赵立新 等著

出版社中国财政经济出版社一

ISBN9787509564202

出版时间2015-10

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

定价66元

货号23802343

上书时间2023-10-17

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   商品详情   

品相描述:全新
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商品描述

目录】:
章  总论
  节  研究背景
  第二节  研究意义
  第三节  研究内容
第二章  文献综述
  节  关于问卷调查的文献综述
  第二节  关于经验数据的文献综述
第三章  制度背景
  节  境外主要国家(地区)上市公司内部控制制度
  第二节  我国内部控制发展历程
第四章  内部控制制度的建立健全
  节  内部控制制度整体情况
  第二节  公司层面的内部控制制度
  第三节  业务层面的内部控制制度
  第四节  实证分析:董事会重视、投资者关注与内部控制质量
第五章  对内部控制的认知
  节  公司管理层对内部控制的认知
  第二节  会计师事务所对内部控制的认知
  第三节  机构投资者对内部控制的认知
  第四节  实证分析:内部控制的认知与公司财务报告质量
第六章  内部控制投入和机构设置
  节  内部控制投入
  第二节  内部控制机构设置
  第三节  内部审计投入和机构设置
  第四节  内部控制和内部审计信息化建设
  第五节  实证分析:内部审计质量与公司绩效
第七章  内部控制实施效果
  节  内部控制实施
  第二节  内部控制经济后果
  第三节  实证分析:内部控制建立健全、执行情况与公司绩效
第八章  内部控制评价与披露
  节  内部控制评价
  第二节  内部控制信息披露
  第三节  实证分析:内部控制缺陷发现的及时程度与内部控制质量
第九章  案例分析
  节  概述
  第二节  ZGJZ内部控制分析
  第三节  SQJT内部控制分析
  第四节  SZNY内部控制分析
  第五节  GHYX内部控制分析
  第六节  FXYY内部控制分析
  第七节  HYGF内部控制分析 
  第八节  KLDZ内部控制分析
  第九节  MBFS内部控制分析
  第十节  QMXC内部控制分析
  第十一节  BSY内部控制分析
  第十二节  ZYDZ内部控制分析
  第十三节  GHSW内部控制分析
第十章  主要结论与政策建议
  节  主要结论
  第二节  政策建议
附录一  内部控制调研的组织与实施过程
附录二  主要调查问题
附录三  上市公司2014年年报内部控制信息披露情况分析
主要参考文献
后记

内容简介】:

  **章为总论,概述赵立新、林斌、郭军旺、胡为民、林东杰*的《企业内部控制研究--基于中国上市公司调查数据》的研究背景、研究意义、研究内容。
  第二章和第三章梳理内部控制文献和制度,探索企业内部控制运行机制。其中,第二章为文献综述,分别综述内部控制问卷调查的文献和内部控制经验数据的文献;第三章为制度背景,分别阐述了境外主要国家(地区)内部控制制度和我国内部控制的发展历程。
  第四章至第八章,分为两部分,**部分为内部控制制度建立健全情况及其影响因素。第四章从公司总体内部控制制度、公司层面和业务层面分析我国上市公司内部控制的建立健全情况。在此基础上,我们进一步探讨影响内部控制建立健全的因素,包括相关方对内部控制的认知,内部控制的投人和机构设置。
  第五章为对内部控制的认知,分别分析了公司管理层、会计师事务所和机构投资者对内部控制的认知。第六章为内部控制投人和机构设置,主要分析上市公司内部控制和内部审计的投入和机构设置情况。第二部分为内部控制的经济后果,从内部控制实施效果、内部控制评价与信息披露两个维度进行分析,第七章和第八章对此进行了研究。
  第九章为内部控制案例分析,我们对12家上市公司进行实地调研,了解上市公司内部控制的特点,总结与借鉴内部控制建设经验,补充和验证基于调查问卷分析而得到的结论。
  第十章为主要结论与政策建议,对全文进行总结,并提出政策建议。
  附录一为内部控制调研的组织与实施过程,阐述了上市公司内部控制调研课题组的调研过程。附录二为主要调查问题,列示了本书第四章至第八章所涉及到的调查问卷问题。附录三为上市公司2014年年报内部控制信息披露情况分析,对我国上市公司内部控制信息披露现状做了较全面的分析。


 


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