• 内部审计(微课版)
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内部审计(微课版)

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北京朝阳
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作者袁小勇,王茂林主编

出版社人民邮电出版社

ISBN9787115611925

出版时间2023-07

版次1

装帧平装

开本16开

定价54元

货号R_12958518

上书时间2024-05-07

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品相描述:全新
全新正版
商品描述
本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(17)的部分理念,全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本含三个部分共十三章。部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计的工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理);第三部分,阐述当前内部审计的热点实务(第九章至第十三章:内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题、内部审计展望)。本书可以作为高等院校会计学、财务管理、审计学等专业相关课程的教材,也可作为会计、审计类专业研究生的“内部审计”课程的教材,还可作为企事业单位会计、审计、纪及其他管理人结验及提升能力的参考书。

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