行政事业单位内部审计实务指南
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九品
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作者北京国誉咨询有限公司
出版社"中国财政经济出版社
ISBN9787509589908
出版时间2019
装帧其他
开本
定价65元
货号1163737726546083844
上书时间2024-10-12
商品详情
- 品相描述:九品
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- 商品描述
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内容简介:
本书对行政事业单位内部审计所涉及的主要事项和重点问题进行了归纳和梳理,对于审计定位、机构和人员设置、工作流程、制度建设等问题进行了较为细致的阐述,并给出了行政事业单位内部审计工作的一些常用模版。同时针对行政事业单位目前zui常见的审计业务,如专项资金审计、预算执行审计、经济责任审计、工会经费审计等,介绍了审计目标、范围、思路方法、涉及的法规、关注要点等。
目录:
第一章 内部审计概述 第一节 内部审计的概念 第二节 内部审计的产生与演进 第三节 行政事业单位内部审计现状及问题 第二章 内部审计目标与职能定位 第一节 内部审计与其他审计的区别和联系 第二节 行政事业单位内部审计的相关规定 第三节 行政事业单位内审目标及理论 第四节 行政事业单位特点及内审职能 第三章 内部审计机构和人员设置 第一节 内审机构和人员配备的相关规定 第二节 机构和人员设置的基本要求和影响因素 第三节 当前内审机构和人员设置存在的问题 第四节 内审机构及人员设置的实施思路 第五节 内部审计岗位的具体职责 第四章 内部审计工作管理 第一节 编制中长期审计规划 第二节 编制年度审计计划 第三节 审计方案制定与调整 第四节 审计实施 第五节 审计报告编制 第六节 内部审计结果运用与后续审计 第七节 内部审计档案管理 第五章 内部审计业务外包 第一节 业务外包类别 第二节 中介机构选聘管理 第三节 项目质量控制管理 第四节 项目后期工作管理 第五节 中介机构项目后评价 第六章 主要审计类型及审计重点 第一节 行政事业单位主要审计类型概述 第二节 专项资金审计 第三节 预算执行审计 第四节 工程建设项目审计 第五节 经济责任审计 第六节 工会经费审计 第七章 构建内部审计制度体系 第一节 建立健全内部审计制度体系的作用 第二节 现行内部审计制度体系存在的问题 第三节 内部审计制度体系框架构建 附件 1.内部审计制度体系示例——内部审计基本制度 2.内部审计规范示例——审计项目管理规范 3.内部审计操作手册示例——审计访谈指南 4.内部审计操作手册示例——审计组长聘任管理指南 5.审计署关于内部审计工作的规定
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