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企业内控精细化管理全案

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18.6 2.5折 75 九品

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天津宝坻
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作者王德敏

出版社"人民邮电出版社

ISBN9787115197153

出版时间2009

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

定价75元

货号987584878398668802

上书时间2023-11-17

粤读二手书店

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   商品详情   

品相描述:九品
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商品描述
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内容简介:

                                          《企业内控精细化管理全案》提供了“管理风险+关键环节+职责分工+控制流程+控制制度”五位一体的企业内控精细化管理全案。《企业内控精细化管理全案》从明确管理风险开始,细化了企业资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同、业务外包、子公司管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息系统、衍生工具、并购、关联交易、内部审计22个工作事项的管理控制,真正实现了企业内控的精细化管理,具有很强的实务性与操作性。
  《企业内控精细化管理全案》适合企业各级管理者、各部门管理人员以及企业内控培训师、咨询师和高校教师、学者使用。                                   
目录:

                                        第1章企业内部控制——资金
1.1资金管理风险与关键环节控制
1.1.1资金管理风险
1.1.2资金管理关键环节控制
1.2职责分工与授权批准
1.2.1资金管理岗位设置
1.2.2资金支付授权审批制度
1.2.3货币资金授权审批制度
1.3现金和银行存款控制
1.3.1现金收支控制流程
1.3.2现金清查处理流程
1.3.3备用金支付控制流程
1.3.4现金管理控制制度
1.3.5银行存款控制流程
1.3.6银行存款控制制度
1.4票据和印章管理
1.4.1票据管理规范
1.4.2印章管理制度

第2章企业内部控制——采购
2.1采购管理风险与关键环节控制
2.1.1采购管理风险
2.1.2采购管理关键环节控制
2.2职责分工与授权批准
2.2.1采购管理岗位设置
2.2.2采购授权审批制度
2.3请购与审批控制
2.3.1采购计划编制流程
2.3.2采购申请审批流程
2.3.3采购申请审批制度
2.3.4采购预算管理制度
2.4采购与验收控制
2.4.1采购询价比价流程
2.4.2供应商选择流程
2.4.3供应商评定流程
2.4.4购货合同签订流程
2.4.5采购验收控制流程
2.4.6采购控制制度
2.4.7验收管理制度
2.5付款控制
2.5.1付款审批流程
2.5.2退货管理流程
2.5.3付款控制制度
2.5.4退货管理制度
2.5.5应付账款管理制度

第3章企业内部控制——存货
3.1存货管理风险与关键环节控制
3.1.1存货管理风险
3.1.2存货管理关键环节控制
3.2职责分工与授权批准
3.2.1存货管理岗位设置
3.2.2存货授权审批制度
3.3请购与采购控制
3.3.1存货采购管理流程
3.3.2存货采购控制制度
3.4验收与保管控制
3.4.1外购存货验收流程
3.4.2自制存货验收流程
3.4.3存货储存管理制度
3.4.4仓库调拨管理规定
3.5领用与发出控制
3.5.1材料领用工作流程
3.5.2成品出库工作流程
3.5.3存货领用管理制度
3.5.4存货发放管理制度
3.6盘点与处置控制
3.6.1存货盘点工作流程
3.6.2滞料处理工作流程
3.6.3存货盘点管理制度
3.6.4废损存货管理制度
3.6.5存货核算工作规范

第4章企业内部控制——销售
4.1销售管理风险与关键环节控制
4.1.1销售管理风险
4.1.2销售管理关键环节控制
4.2职责分工与授权批准
4.2.1销售管理岗位设置
4.2.2销售授权审批制度
4.3销售与发货控制
4.3.1销售业务控制流程
4.3.2客户信用等级控制流程
4.3.3销售合同订立控制流程
4.3.4销售合同执行控制流程
4.3.5销售发货控制流程
4.3.6销售退回控制流程
4.3.7客户信用管理制度
4.3.8销售合同管理制度
4.3.9发货-退货管理制度
4.4收款控制
4.4.1预付款结算控制流程
4.4.2延期付款审核控制流程
4.4.3应收账款催收控制流程
4.4.4逾期账款回收控制流程
4.4.5货款回收管理制度
4.4.6应收账款管理制度
4.4.7销售回款奖惩制度
4.4.8问题账款管理办法
4.4.9应收票据管理制度

第5章企业内部控制——工程项目
5.1工程项目管理风险与关键环节控制
5.1.1工程项目管理风险
5.1.2工程项目管理关键环节控制
5.2职责分工与授权批准
5.2.1工程项目管理岗位设置
5.2.2工程项目授权批准制度
5.3项目决策控制
5.3.1工程项目决策流程
5.3.2项目决策管理制度
5.4概预算控制
5.4.1概预算控制流程
5.4.2概预算审查制度
5.5价款支付与工程实施控制
5.5.1进度款支付控制流程
5.5.2工程实施控制流程
5.5.3工程变更控制流程
5.5.4工程实施管理制度
5.6竣工决算控制
5.6.1竣工验收控制流程
5.6.2工程竣工决算流程
5.6.3竣工清理管理制度
5.6.4竣工验收管理制度
5.6.5竣工决算审计制度

第6章企业内部控制——固定资产
6.1固定资产管理风险与关键环节控制
6.1.1固定资产管理风险
6.1.2固定资产管理关键环节控制
6.2职责分工与授权批准
6.2.1固定资产管理岗位设置
6.2.2固定资产授权批准制度
6.3取得与验收控制
6.3.1固定资产采购审批流程
6.3.2固定资产验收管理流程
6.3.3固定资产购置管理制度
6.3.4固定资产验收管理制度
6.4使用与维护控制
6.4.1固定资产维修流程
6.4.2固定资产盘点流程
6.4.3固定资产保管制度
6.4.4固定资产投保制度
6.4.5固定资产折旧制度
6.4.6固定资产维修制度
6.4.7固定资产盘点制度
6.5处置与转移控制
6.5.1固定资产报废流程
6.5.2固定资产转移流程
6.5.3固定资产处置制度
6.5.4固定资产转移制度

第7章企业内部控制——无形资产
7.1无形资产管理风险与关键环节控制
7.1.1无形资产管理风险
7.1.2无形资产管理关键环节控制
7.2职责分工与授权批准
7.2.1无形资产管理岗位设置
7.2.2无形资产授权批准制度
7.3取得与验收控制
7.3.1无形资产投资审批流程
7.3.2无形资产购置控制流程
7.3.3无形资产取得与验收控制制度
7.4使用与保全控制
7.4.1无形资产使用控制流程
7.4.2无形资产使用管理制度
7.5处置与转移控制
7.5.1无形资产处置控制流程
7.5.2无形资产处置与转移管理制度
7.5.3无形资产重大处置集体合议审批制度

第8章企业内部控制——长期股权投资
8.1长期股权投资管理风险与关键环节控制
8.1.1长期股权投资管理风险
8.1.2长期股权投资管理关键环节控制
8.2职责分工与授权批准
8.2.1投资管理岗位设置
8.2.2投资授权批准制度
8.3投资可行性研究、评估与决策控制
8.3.1投资可行性报告评估流程
8.3.2长期股权投资决策流程
8.3.3长期股权投资决策制度
8.4长期股权投资执行控制
8.4.1长期股权投资执行控制流程
8.4.2长期股权投资执行管理制度
8.5长期股权投资处置控制
8.5.1长期股权投资处置控制流程
8.5.2长期股权投资处置管理制度

第9章企业内部控制——筹资
9.1筹资管理风险与关键环节控制
9.1.1筹资管理风险
9.1.2筹资管理关键环节控制
9.2职责分工与授权批准
9.2.1筹资管理岗位设置
9.2.2筹资授权批准制度
9.3筹资决策控制
9.3.1筹资决策控制流程
9.3.2筹资决策管理制度
9.4筹资执行控制
9.4.1筹资执行控制流程
9.4.2筹资执行管理制度
9.5筹资偿付控制
9.5.1筹资偿付控制流程
9.5.2筹资偿付管理制度

第10章企业内部控制——预算
10.1预算管理风险与关键环节控制
10.1.1预算管理风险
10.1.2预算管理关键环节控制
10.2职责分工与授权批准
10.2.1预算管理岗位职责
10.2.2预算授权批准制度
10.3预算编制控制
10.3.1预算编制工作流程
10.3.2预算编制管理制度
10.4预算执行控制
10.4.1预算执行控制流程
10.4.2预算执行控制制度
10.5预算调整控制
10.5.1预算调整控制流程
10.5.2预算调整管理办法
10.6预算分析与考核控制
10.6.1预算分析工作流程
10.6.2预算执行分析制度
10.6.3预算审计管理制度
10.6.4预算考核管理制度

第11章企业内部控制——成本费用
11.1成本费用管理风险与关键环节控制
11.1.1成本费用管理风险
11.1.2成本费用管理关键环节控制
11.2职责分工与授权批准
11.2.1成本费用管理岗位设置
11.2.2成本费用授权批准制度
11.3成本费用预测、决策与预算控制
11.3.1成本费用预算管理流程
11.3.2成本费用预测管理制度
11.3.3成本费用预算编制制度
11.4成本费用执行控制
11.4.1成本费用报销管理流程
11.4.2成本费用执行控制制度
11.5成本费用核算
11.5.1成本费用核算流程
11.5.2成本费用核算制度
11.6成本费用分析与考核
11.6.1成本费用考核流程
11.6.2成本费用分析制度
11.6.3成本费用考核制度

第12章企业内部控制——担保
12.1担保管理风险与关键环节控制
12.1.1担保管理风险
12.1.2担保管理关键环节控制
12.2职责分工与授权批准
12.2.1担保业务控制岗位设置
12.2.2担保授权审批制度
12.3担保评估与审批控制
12.3.1担保评估控制流程
12.3.2委托评估控制流程
12.3.3担保审批控制流程
12.3.4担保风险评估制度
12.4担保执行控制
12.4.1担保执行控制流程
12.4.2履行担保责任控制流程
12.4.3担保业务执行管理制度

第13章企业内部控制——合同
13.1合同管理风险与关键环节控制
13.1.1合同管理风险
13.1.2合同关键环节控制
13.2职责分工与授权批准
13.2.1合同管理岗位设置
13.2.2合同授权审批制度
13.3合同编制与审核控制
13.3.1合同对象选择控制流程
13.3.2格式合同编制控制流程
13.3.3合同文本编制控制流程
13.3.4合同审核控制流程
13.3.5合同会审制度
13.4合同订立控制
13.4.1合同订立控制流程
13.4.2合同印章使用控制流程
13.4.3合同专用章管理制度
13.5合同履行控制
13.5.1合同变更解除控制流程
13.5.2合同违约处理控制流程
13.5.3合同纠纷处理控制流程
13.5.4合同违约及纠纷处理制度

第14章企业内部控制——业务外包
14.1业务外包管理风险与关键环节控制
14.1.1业务外包管理风险
14.1.2业务外包关键环节控制
14.2职责分工与授权批准
14.2.1业务外包管理控制岗位职责
14.2.2业务外包授权审批制度
14.3外包策略及承包方选择
14.3.1外包业务承包方选择流程
14.3.2技术服务外包合同范例
14.4外包业务流程控制
14.4.1业务外包需求识别流程
14.4.2外包业务控制流程
14.4.3外包业务管理制度

第15章企业内部控制——子公司管理
15.1子公司管理风险与关键环节控制
15.1.1子公司管理风险
15.1.2子公司管理关键环节控制
15.2对子公司的组织及人员控制
15.2.1子公司管理控制岗位设置
15.2.2委派董事管理制度
15.2.3总会计师委派管理办法
15.2.4委派子公司高管人员绩效薪酬制度
15.3对子公司的业务层面控制
15.3.1子公司重大投资项目控制流程
15.3.2对子公司进行内部审计流程
15.3.3子公司重大交易事项报告与披露流程
15.3.4子公司重大投资项目管理控制制度
15.3.5对子公司进行内部审计制度
15.3.6子公司重大事项报告及对外披露制度
15.4母子公司合并财务报表及其控制
15.4.1母公司合并财务报表编制流程
15.4.2母公司合并财务报表管理制度

第16章企业内部控制——财务报告编制与披露
16.1财务报告编制与披露风险与关键环节控制
16.1.1财务报告编制与披露风险
16.1.2财务报告编制与披露关键环节控制
16.2岗位分工与职责安排
16.2.1财务报告编制与披露的岗位设置与职责
16.2.2反财务舞弊与投诉举报制度
16.3财务报告编制准备及其控制
16.3.1会计凭证订立与审批控制流程
16.3.2财务报告编制准备控制流程
16.3.3财务报告编制准备管理制度
16.3.4会计凭证管理办法
16.3.5财产清查管理制度
16.4财务报告编制及其控制
16.4.1财务报告编制控制流程
16.4.2财务报告编制管理制度
16.5财务报告的报送与披露及其控制
16.5.1财务报告报送与披露控制流程
16.5.2财务报告报送与披露管理制度

第17章企业内部控制——人力资源管理
17.1人力资源管理风险与关键环节控制
17.1.1人力资源管理风险
17.1.2人力资源管理关键环节控制
17.2岗位职责与人力资源需求计划
17.2.1人力资源管理岗位设置
17.2.2企业人力资源需求计划
17.3招聘与培训控制
17.3.1外部招聘控制流程
17.3.2内部选拔控制流程
17.3.3委托招聘控制流程
17.3.4入职培训控制流程
17.3.5脱产培训控制流程
17.3.6岗位轮换控制流程
17.3.7招聘管理制度
17.3.8培训管理制度
17.4绩效考核控制
17.4.1绩效考核控制流程
17.4.2考核申诉控制流程
17.4.3绩效考核管理制度
17.5薪酬与激励控制
17.5.1绩效工资发放控制流程
17.5.2年终奖金发放控制流程
17.5.3薪酬与激励管理制度
17.6晋升与离职控制
17.6.1员工晋升控制流程
17.6.2员工辞职控制流程
17.6.3辞退员工控制流程
17.6.4晋升?

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