• 企业风险防控三道防线:顶层设计、应对方法与经典案例分析
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企业风险防控三道防线:顶层设计、应对方法与经典案例分析

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作者尹维劼

出版社人民邮电出版社

出版时间2024-02

版次1

装帧其他

上书时间2024-07-03

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 尹维劼
  • 出版社 人民邮电出版社
  • 出版时间 2024-02
  • 版次 1
  • ISBN 9787115629562
  • 定价 98.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 270页
  • 字数 234千字
【内容简介】
风险防控是企业生存与发展的保障,企业做不好风险防控,就难以安全生产。
  本书从顶层设计、第一责任、一体化、合力这4个维度诠释了企业风险防控的要点,提供了100个经典案例及大量的图表、示例,加之实战心得,使读者阅读起来直观、有身临其境之感,同时有助于读者掌握防范与化解风险的本领。
  本书适用于企业中高层管理者与关键岗位人员、会计师事务所与其他中介机构从业人员、企业管理咨询师和从事企业研究与监管的学者等,也可作为企业普通员工的风险防控工作手册、咨询机构的培训教材及备考风险管理师的参考书。
【作者简介】
尹维劼 北京经济学院经济学硕士,比利时联合商学院工商管理博士(DBA)。国际内控协会(ICI)中国内控专家组成员、中国内部审计协会准则专业委员会委员、科技部专家库财经专家、首都经济贸易大学专业硕士校外导师、北京汽车行业协会监事长等。拥有高级国际注册内部控制师(CICP)、国际注册内部审计师(CIA)、中国注册会计师(CPA)等执业资格证书。 1995年,加入中国烟草总公司,从事审计工作,其间被派驻香港天利国际贸易有限公司,负责财务及投资管理工作,兼任过投资中国和日本的合资公司的监查役、董事。2003年,加盟北汽集团,先后担任过审计部长、专职监事等职,兼任过一些上市公司及其他控股公司监事、董事,2020年起负责风险管理、内部控制和合规管理工作。 曾出版的主要作品有《现代企业内部审计精要》(一至四版),《现代企业理财韬略》,《现代会计自学入门》,《投资实务》等。
【目录】
第 1篇

顶层设计:如何下好风险防控的一盘棋

第 1章 风险防控逻辑思维:从识别风险到应对风险

1.1 定海神针:做不好企业风险防控,就难以让企业安全/003

1.1.1 案例导读/003

1.1.2 企业目标与风险防控/004

1.1.3企业风险防控坚守的原则/005

1.2 善于洞察:准确识别风险/006

1.2.1  案例导读/006

1.2.2 风险信息的收集/007

1.2.3 甄别风险的方法/009

1.2.4 建立风险分类库/016

1.3 了然于心:合理评估风险/018

1.3.1 案例导读/018

1.3.2 常用风险评估技术及其适用人群/019

1.3.3 风险评估基本模型及等级划分/024

1.4 针锋相对:有效应对风险/026

1.4.1 案例导读/026

1.4.2 设立风险预警指标/027

1.4.3 一般及重要风险应对措施/029

1.4.4 重大风险防控解决方案模板/030

第 2章 风险防控大局意识:做好防线、制度、智能化与文化四个方面的布局

2.1 各负其责,各司其职:防线布局/034

2.1.1 案例导读/034

2.1.2 一道防线讲责任/035

2.1.3 二道防线搞一体化/036

2.1.4 三道防线看合力/037

2.2 没有规矩,不成方圆:制度布局/039

2.2.1 案例导读/039

2.2.2 风险防控融入企业制度体系化/040

2.2.3 制度流程的有效性管控/042

2.3 没有金刚钻别揽瓷器活:数智化布局/043

2.3.1 案例导读/043

2.3.2 数智化平台总体架构/046

2.3.3 数智化平台集成设计/048

2.3.4 数智化平台功能分析/050

2.4 文化的进步乃是历史的规律:文化布局/053

2.4.1 问题提出/053

2.4.2 高层基调/055

2.4.3 行为准则/056

2.4.4 文化培育/057

第 2篇

第 一责任:担当风险防控的先锋

第3章 慧眼识风险:一道防线的风险辨别方法

3.1 大海航行靠舵手:企业战略风险/063

3.1.1 案例导读/063

3.1.2 企业战略风险二级分类/064

3.2 客户是上帝:企业市场风险/073

3.2.1 案例导读/073

3.2.2 企业市场风险二级分类/074

3.3 货畅其流利无尽头:企业运营风险/083

3.3.1 案例导读/083

3.3.2 企业运营风险二级分类/085

3.4 讲究聚财用财生财之道:企业财务风险/101

3.4.1 案例导读/101

3.4.2 企业财务风险二级分类/102

3.5 要有敬畏之心:企业法律风险/112

3.5.1 案例导读/112

第4章 掌握风险的船舵:第 一道防线的风险应对工具

4.1 吃一堑长一智:构建风险事件库/125

4.1.1 案例导读/125

4.2 雷声绕圈转,有雨不久远:建立与完善风险预警指标体系/145

4.2.1 案例导读/145

4.2.2 常用风险预警指标(以汽车制造为例)/146

4.3 随机应变是才智的试金石:企业重大风险应急管理/163

4.3.1 案例导读/163

4.3.2 重大风险的判定/164

4.3.3 重大风险应急管理管理流程/165

第3篇

一体化:如何处理好风险管理、内部控制与合规管理之间的关系

第5章 勠力同心质效高:实施风险管理、内部控制与合规管理的一体化管控

5.1 浑然一体:三位一体模式/171

5.1.1 案例导读/171

5.1.2 一体化工作的必要性/172

5.1.3 一体化工作思路/173

5.2 珠联璧合:一体化管控组织体系的构建/174

5.2.1 案例导读/174

5.2.2 一体化管控角色分工/176

5.2.3 一体化管控组织方式/177

5.3 步调一致:一体化运行机制的构建/178

5.3.1 案例导读/178

5.3.2 风险内控合规综合测评与考核/180

5.3.3 重大事项一体化前置审核/182

5.3.4 编制一体化操作指引(附实务举例)/183

第6章 切中?U要,相得益彰:风险管理、内部控制与合规管理作用的发挥

6.1 危机思维:一体化中的风险管理/194

6.1.1 案例导读/194

6.1.2 风险排序与跟踪监控/195

6.1.3 风险管理工作规程/197

6.2 有序思维:一体化中的内部控制/199

6.2.1 案例导读/199

6.2.2 基于有效性的视角完善内部控制体系/200

6.2.3 内部控制工作标准与缺陷认定标准/201

6.3 底线思维:一体化中的合规管理/205

6.3.1 案例导读/205

6.3.2 合规管理工作要点/206

6.3.3 合规管理工作方式/209

第4篇

合力:整合风险防控相关的监督资源

第7章 麻线搓绳--合在一起干:构建以风险为导向的大监督体系

7.1 不可或缺:监督在风险防控中扮演的角色/213

7.1.1 案例导读/213

7.1.2 内部监督三大类别/216

7.1.3 企业内部监督的作用/218

7.2 连珠合璧:构建“大监督”组织体系的思路/222

7.2.1 案例导读/222

7.2.2 内部监督组织体系在中国三类企业的比较/224

7.2.3 “大监督”组织体系优化思路/230

7.3 继往开来:创新更有效的监督方式/232

7.3.1 案例导读/232

7.3.2 传统监督工作方式方法/233

7.3.3 创新监督工作方式方法/236

第8章 笋壳套牛角——正合适:风险防控有效监督工作法

8.1 上善若水:以风险为导向的内部审计工作/240

8.1.1 案例导读/240

8.1.2 风险导向内部审计工作思路/242

8.1.3 风险防控中的内部审计工作要点/243

8.1.4 内部审计报告/251

8.2 明察秋毫:针对廉洁风险的监察工作要点/255

8.2.1 案例导读/255

8.2.2 基于风险防控的监察工作方式/256

8.2.3 基于风险防控的监察工作成果运用/257

8.2.4 监察报告/259

8.3 监市履?L:监事监督是形成合力的重要方式/264

8.3.1 案例导读/264

8.3.2 监事的职责与风险防控/265

8.3.3 基于风险防控的监事监督工作方式与结果处理/266

8.3.4 监事报告/267
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