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内部控制学(第2版)

3 九品

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作者池国华、樊子君 编

出版社北京大学出版社

出版时间2013-10

版次2

装帧平装

货号244

上书时间2023-11-18

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 池国华、樊子君 编
  • 出版社 北京大学出版社
  • 出版时间 2013-10
  • 版次 2
  • ISBN 9787301229736
  • 定价 39.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 300页
  • 字数 438千字
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 财务管理系列;21世纪经济与管理规划教材
【内容简介】
  《内部控制学(第2版)/21世纪经济与管理规划教材·财务管理系列》删繁就简,以介绍我国已经颁舸实施的《企业内部控制基本规范》及其配套指引为主,重点讲解内部控制的基本概念、基本原理和基本方法。
  《内部控制学(第2版)/21世纪经济与管理规划教材·财务管理系列》在文字表述上使学习者不仅“知其然”,而且“知其所以然”;在内容组织上设置“引言”、“学习目标”、“名言”、“案例引入”、“思考题”、“案例分析”等功能性栏目,使学习者更有效率地学习。
  《内部控制学(第2版)/21世纪经济与管理规划教材·财务管理系列》采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学习者对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握,真正做到学以致用。
  《内部控制学(第2版)/21世纪经济与管理规划教材·财务管理系列》既适合会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生使用,也适合这些专业的研究生以及MBA、MPA、MPAcc、MV、MAud等专业硕士使用,还可作为企业内部培训的教材使用。
  为便于教师教学,本书作者为任课教师提供了丰富的教学课件,任课教师可填写书后的“教师反馈及教辅申请表”免费索取。
【作者简介】
  池国华,管理学博士,东北财经大学会计学院教授、财务管理专业博士生导师。现任东北财经大学中国内部控制研究中心常务副主任,兼任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会会计教育专业委员会委员。系全国会计学术领军后备人才。出版《企业内部控制规范实施机制研究》《EVA管理业绩评价系统模式》《内部管理业绩评价系统设计研究》等专著五部;主编《财务报表分析》《公司理财》《企业价值评估》等教材五部;在《经济研究》《管理世界》《会计研究》《审计研究》等刊物上发表论文二十余篇;主持国家自然科学基金、教育部人文社科规划、中国博士后科学基金等课题十余项;获得中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖、中国会计学会优秀论文一等奖、杨纪琬奖学金优秀博士论文奖等。
  
  樊子君,管理学博士,东北财经大学会计学院副教授。出版《政治视角下的公司治理》专著一部,主编《审计学概论》-部,在《审计研究》《会计研究》等刊物上发表论文二十余篇,主持民政部、辽宁省教育厅等课题,参与国家自然科学基金、国家社会科学基金等课题九项。
【目录】
第一章内部控制发展概述
第一节内部控制的历史演进
第二节建立和实施内部控制的现实意义
第三节我国内部控制的相关法规

第二章内部控制的基本理论
第一节内部控制的定义与本质
第二节内部控制的目标与类型
第三节内部控制的对象与要素
第四节内部控制的原则与局限性

第三章内部环境
第一节内部环境概述
第二节公司治理结构
第三节机构设置及权责分配
第四节发展战略
第五节人力资源政策
第六节企业文化
第七节社会责任

第四章风险评估
第一节风险概述
第二节目标设定
第三节风险识别
第四节风险分析
第五节风险应对

第五章控制活动
第一节不相容职务分离控制
第二节授权审批控制
第三节会计系统控制
第四节财产保护控制
第五节预算控制
第六节运营分析控制
第七节绩效考评控制

第六章信息与沟通
第一节信息
第二节沟通
第三节信息技术及信息系统

第七章内部监督
第一节内部监督概述
第二节内部监督的机构及职责
第三节内部监督程序
第四节内部监督方式与要求
第五节内部控制缺陷
第六节内部控制评价报告

主要参考文献
附录企业内部控制基本规范
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