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审计学【正版新书】

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江苏无锡
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作者高娟 主编

出版社天津大学出版社

ISBN9787561834190

出版时间2010-03

装帧平装

开本其他

定价40元

货号11671495

上书时间2024-06-24

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
商品简介

 本教材按照业务循环编排,共有十一章,分别为绪论、审计方法、审计证据与审计工作底稿、审计程序、审计抽样、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计和审计报告。
 本教材内容全面、新颖,并配有适量习题与案例,适合教师教学和学生自学。 

 
 
 
 

目录

章 绪论
节 审计的概念与分类
第二节 审计的目的与对象
第三节 审计的职能与作用
第四节 审计组织与规范体系的发展
第二章 审计方法
节 审计的方法
第二节 审计方法的运用
第三章 审计证据与审计工作底稿
节 审计证据
第二节 审计工作底稿
第四章 审计程序
节 概述
第二节 签订审计业务约定书
第三节 计划审计工作
第四节 风险评估
第五节 风险应对
第六节 完成审计工作和编制审计报告
第五章 审计抽样
节 概述
第二节 审计抽样的基本步骤
第三节 审计抽样的具体运用
第六章 销售与收款循环审计
节 销售与收款循环的特性
第二节 控制测试和交易的实质性程序
第三节 营业收入审计
第四节 应收账款和坏账准备审计
第五节 其他账户审计
第七章 采购与付款循环审计
节 采购与付款循环特性
第二节 控制测试和交易的实质性程序
第三节 应付账款审计
第四节 固定资产审计
第五节 其他相关账户审计
第八章 存货与仓储循环审计
节 存货与仓储循环的特性
第二节 控制测试和交易的实质性程序
第三节 存货审计
第四节 应付职工薪酬审计
第五节 营业成本审计
第六节 其他账户审计
第九章 筹资与投资循环审计
节 筹资与投资循环的特性
第二节 控制测试与交易的实质性程序
第三节 借款相关项目审计
第四节 所有者权益相关项目审计
第五节 投资相关项目审计
第六节 其他相关项目审计
第十章 货币资金审计
节货币资金与业务循环
第二节 货币资金内部控制测试
第三节 库存现金审计
第四节 银行存款审计
第五节 其他货币资金审计
第十一章 审计报告
节 审计报告概述
第二节 终结审计
第三节 审计报告的基本类型
参考文献
【内容简介】

主编推荐

本书主要面向普通高等院校会计、审计与经济管理专业的本、专科学生,也适用于高等职业技术学院和成人高等学校会计与审计相关专业的教学。
本书的主要特点体现在三个方面:在每章前增加了学习目标与内容框架图,方便教学过程中师生对于重要知识点的掌握;每章末增加了重要专业术语的中英文对照。便于学生深入学习专业词汇;设置了复习思考题和案例分析,便于学生对本章重、难点的把握与练习,增强学生掌握知识并灵活应用的能力,提高学生正确运用所学知识原理进行分析的技能。
【目录】

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