审计案例与实务
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59.8
全新
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作者郑艳秋,李明主编
出版社机械工业出版社
ISBN9787111731559
出版时间2023-09
装帧平装
开本16开
定价59.8元
货号13951703
上书时间2024-12-19
商品详情
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目录
前言第一篇审 计 理 论第一章审计准则框架2第一节民间审计准则(注册会计师执业准则)框架2第二节内部审计准则框架12第三节国家审计准则框架16第二章审计依据与审计证据20第一节审计依据20第二节审计证据25第三节审计工作底稿31第二篇民 间 审 计第三章审计业务承接案例——瑞华会计师事务所42第四章总体审计策略确定案例——A公司56第五章购销活动审计案例66第一节现金流自体循环式审计案例——万福生科66第二节销售与收款审计案例——瑞幸咖啡79第六章生产与存货审计案例——獐子岛存货之谜89第三篇内 部 审 计第七章内部控制审计案例——辉山乳业108第八章管理审计案例129第一节人力资源审计案例——GW公司129第二节设备管理审计案例——中恒泰集团149第九章合同管理审计案例——QH公司165 第十章工程项目审计案例——三泰集团184第十一章投融资审计案例206第一节投资审计案例——项目可行性审计206第二节融资审计案例——并购重组审计218第四篇政 府 审 计第十二章经济责任审计案例——A高校经济责任审计232第十三章财政预算执行审计案例——B行政部门预算评价251第十四章扶贫资金审计案例——M市扶贫专项资金审计274第十五章政府投资项目绩效审计案例——Y省航运发展专项资金审计287参考文献313
内容摘要
本书横向涉及民间审计、内部审计和政府审计3个层次,纵向涉及审计理论、审计业务承接、总体审计策略、业务循环、内部控制、工程项目、合同管理、融资行为、经济效益评价、财政资金管理等多个企业或单位关注的重点领域。书中以新近发生的一些审计事件为案例进行分析讲解,每个案例均介绍了被审计单位存在的管理问题或舞弊形态,以及审计中的关键环节。这些案例既独立又相互关联,整体且系统,通过问题挖掘、线索分析、技术方法运用、建议与反思等多维度指导审计实务工作。本书可用于高等院校相关专业(如会计学、财务管理以及审计学)课程教学,作为专业特色教材拓展学生的知识面;帮助审计及财务工作者解决实际问题;帮助企业管理者完善治理结构以及关注财务管理和审计的重点领域。
精彩内容
本书横向涉及民间审计、内部审计和政府审计3个层次,纵向涉及审计理论、审计业务承接、总体审计策略、业务循环、内部控制、工程项目、合同管理、融资行为、经济效益评价、财政资金管理等多个企业或单位关注的重点领域。书中以新近发生的一些审计事件为案例进行分析讲解,每个案例均介绍了被审计单位存在的管理问题或舞弊形态,以及审计中的关键环节。这些案例既独立又相互关联,整体且系统,通过问题挖掘、线索分析、技术方法运用、建议与反思等多维度指导审计实务工作。本书可用于高等院校相关专业(如会计学、财务管理以及审计学)课程教学,作为专业特色教材拓展学生的知识面;帮助审计及财务工作者解决实际问题;帮助企业管理者完善治理结构以及关注财务管理和审计的重点领域。
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