内部控制学
¥
29.25
6.5折
¥
45
全新
库存19件
作者池国华主编
出版社北京大学出版社
ISBN9787301326275
出版时间2022-01
装帧平装
开本16开
定价45元
货号11306867
上书时间2024-12-10
商品详情
- 品相描述:全新
- 商品描述
-
作者简介
池国华,管理学博士,厦门大学会计学博士后,南京审计大学审计研究院副院长,南京审计大学润泽学者,兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员,系全国会计学术领军人才,担任多家上市公司独立董事和财务顾问。主要从事内部控制、财务管理与政府审计等领域的研究,出版《中国式经济增加值(EVA)考核实践探索:基于系统性和针对性视角的研究》《企业内部控制规范实施机制研究》等著作;主编《财务分析》《内部控制》《财务报表分析》《CEO内部控制》等教材;在《经济研究》《管理世界》《会计研究》《南开管理评论》等期刊发表学术论文二十余篇;主持国家自然科学基金、财政部、教育部人文社科等十余项研究课题;获得中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖、财政部优秀论文一等奖、杨纪琬奖学金优秀博士论文奖等。
目录
第一章内部控制发展历程
第一节内部控制的历史演进
第二节建立和实施内部控制的现实意义
第三节我国内部控制的相关法规
第二章内部控制的基本理论
第一节内部控制的定义与本质
第二节内部控制的目标与类型
第三节内部控制的对象与要素
第四节内部控制的原则与局限性
第三章内部环境
第一节组织架构
第二节发展战略
第三节人力资源
第四节社会责任
第五节企业文化
第四章风险评估
第一节风险概述
……
主编推荐
? 重点突出,与时俱进。本书删繁就简,以介绍我国内部控制发展历程中里程碑式的文件《企业内部控制基本规范》为主线,同时反映企业内部控制配套指引精髓,重点讲解内部控制的基本概念、基本原理和基本方法,并吸收了国内外内部控制的前沿发展与近期新成果。 ? 图文并茂,强调实用。本书采用大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验。全书共有100多个案例,其中90%以上都是本次修订更新,以增强案例的时效性;同时配有大量图表,一方面突出可操作性,更好地达到学以致用的目的,另一方面大大增强本书的可读性,更加便于读者理解与吸收。 ? 配套丰富,教学相长。本书体例架构上设置的“引言”“学习目标”“案例引入”“名人名言”“思考题”“案例分析题”“技能训练题”等功能性栏目,以及第四版新增的“视频讲解”“延伸阅读”“即测即评”等数字化资源,不仅可以增加教学活动的便利性,而且可以提高学生学习的灵活性。
精彩内容
本书是高校会计、财务管理专业必修课程“内部控制学”的配套用书。前三版累计销量七万余册,被众多高校选作教材。第四版是在保持第三版基本特色与优点的基础上进行的修订。本书的特色主要体现在以下方面:(1) 重点突出,与时俱进。本书删繁就简,以介绍我国内部控制发展历程中的里程碑式的文件《企业内部控制基本规范》为主线,同时反映企业内部控制配套指引精髓,重点讲解内部控制的基本概念、基本原理和基本方法,并吸收了国内外内部控制的前沿发展与最新成果。(2)图文并茂,强调实用。本书采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验。第四版除一些经典的案例保留以外,90%以上的案例作了更新,主要目的是增强案例的时效性;同时配有多张图表,一方面突出可操作性,另一方面大大增强本书的可读性。(3)配套丰富,教学相长。第四版配有重点难点讲解视频、即测即评、延伸阅读等数字化资源,既可增加教学活动的便利性,也可提高学生学习的灵活性。同时,增加了课程思政相关内容。
媒体评论
重点突出,与时俱进。本书删繁就简,以介绍我国内部控制发展历程中里程碑式的文件《企业内部控制基本规范》为主线,同时反映企业内部控制配套指引精髓,重点讲解内部控制的基本概念、基本原理和基本方法,并吸收了国内外内部控制的前沿发展与最新成果。
图文并茂,强调实用。本书采用大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验。全书共有100多个案例,其中90%以上都是本次修订更新,以增强案例的时效性;同时配有大量图表,一方面突出可操作性,更好地达到学以致用的目的,另一方面大大增强本书的可读性,更加便于读者理解与吸收。
配套丰富,教学相长。本书体例架构上设置的“引言”“学习目标”“案例引入”“名人名言”“思考题”“案例分析题”“技能训练题”等功能性栏目,以及第四版新增的“视频讲解”“延伸阅读”“即测即评”等数字化资源,不仅可以增加教学活动的便利性,而且可以提高学生学习的灵活性。
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价